Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61 2025NE000383
02/05/2025 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02 2025NE000391
02/05/2025 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02 2025NE000391
02/05/2025 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022-02.
83.053.140/0001-55 2025NE000392
02/05/2025 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022-02.
83.053.140/0001-55 2025NE000392
02/05/2025 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022-02.
83.053.140/0001-55 2025NE000392
02/05/2025 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022-02.
83.053.140/0001-55 2025NE000392
02/05/2025 Ver
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select, conforme Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, e item 01 do Contrato CL nº 264/2021-04.
07.019.133/0001-59 2025NE000414
02/05/2025 Ver
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Despesa com suporte técnico continuado na modalidade Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e item 3 do lote 3 do Contrato CL nº 498/2021-05.
57.142.978/0001-05 2025NE000419
02/05/2025 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021, item 01 do Contrato CL nº 401/2021-02.
00.530.341/0001-79 2025NE000424
02/05/2025 Ver
L8 SECURITY LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviço de suporte técnico, relativo à aquisição de ferramenta (licenças de assinatura de digitalização de aplicativos web, solução de gerenciamento de patches e solução de gerenciamento de vulnerabilidades) para gerenciamento de vulnerabilidades em servidores, estações de trabalho e ativos de rede, conforme Pregão Eletrônico 024/2024 e item 04 do Contrato CL 133/2024.
34.926.453/0001-65 2025NE000431
02/05/2025 Ver
L8 SECURITY LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviço de suporte técnico, relativo à aquisição de ferramenta (licenças de assinatura de digitalização de aplicativos web, solução de gerenciamento de patches e solução de gerenciamento de vulnerabilidades) para gerenciamento de vulnerabilidades em servidores, estações de trabalho e ativos de rede, conforme Pregão Eletrônico 024/2024 e item 04 do Contrato CL 133/2024.
34.926.453/0001-65 2025NE000431
02/05/2025 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de banco de dados Caché, upgrade da licença de Caché para plataforma independente de 64 bits para 100 usuários BD e fornecimento e upgrade para 10 usuários de licenças Caché de plataforma específica independente de 64 bits usuários Server, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2022 e Contrato CL nº 043/2022-02.
00.233.883/0001-80 2025NE000467
02/05/2025 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de banco de dados Caché, upgrade da licença de Caché para plataforma independente de 64 bits para 100 usuários BD e fornecimento e upgrade para 10 usuários de licenças Caché de plataforma específica independente de 64 bits usuários Server, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2022 e Contrato CL nº 043/2022-02.
00.233.883/0001-80 2025NE000467
02/05/2025 Ver
TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.
03.441.668/0001-62 2025NE000470
02/05/2025 Ver
TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.
03.441.668/0001-62 2025NE000470
02/05/2025 Ver
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento on-line e on-site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 3 do Contrato CL nº nº 264/2021-04 e 2º Apostilamento.
07.019.133/0001-59 2025NE000489
02/05/2025 Ver
KAMC BUSINESS LTDA
Despesa com aquisição de uniformes sociais, incluindo ternos masculinos (calça e paletó), camisas masculinas, ternos femininos (calça e paletó) e camisas femininas, destinados aos colaboradores da Presidência, Coordenadoria de Eventos, Cerimonial da ALESC e Coordenadoria de Apoio ao Plenário. Processo SEI 25.0.000002691-6 e requisição GEAFIN 102361.
43.200.941/0001-81 2025NE000731
02/05/2025 Ver
KAMC BUSINESS LTDA
Despesa com aquisição de uniformes sociais, incluindo ternos masculinos (calça e paletó), camisas masculinas, ternos femininos (calça e paletó) e camisas femininas, destinados aos colaboradores da Presidência, Coordenadoria de Eventos, Cerimonial da ALESC e Coordenadoria de Apoio ao Plenário. Processo SEI 25.0.000002691-6 e requisição GEAFIN 102361.
43.200.941/0001-81 2025NE000731
02/05/2025 Ver
JOSEILSON BATISTA LIMA 00822107562
Despesa com aquisição de 02 (duas) portas tipo camarão para as salas 07 e 13 do Palácio Barriga Verde, em decorrência de readequação dos racks de rede lógica. Processo SEI 24.0.000038457-3 e requisição 102395.
31.363.760/0001-97 2025NE000970
02/05/2025 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.