Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edificio localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL nº 027/2013-01
04.191.047/0001-30
2014NE000252
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21/03/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2014NE000293
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21/03/2014 | Ver |
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FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
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21/03/2014 | Ver |
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FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
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21/03/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2013NE005730
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20/03/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2013NE005730
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20/03/2014 | Ver |
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RADIO GUARAREMA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 35688 e demais documentos constantes do Processo n° 20023/2014.
76.370.998/0001-88
2014NE000026
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20/03/2014 | Ver |
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VOLTA GRANDE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 36173 e demais documentos constantes do Processo n° 20039/2014.
02.177.792/0001-08
2014NE000108
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20/03/2014 | Ver |
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IMPRESSO CATARINENSE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 36174 e demais documentos constantes do Processo n° 20040/2014.
15.413.244/0001-73
2014NE000109
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20/03/2014 | Ver |
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JORNAL E IMPRESSOS REGINA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 36196 e demais documentos constantes do Processo n° 20061/2014.
07.139.349/0001-58
2014NE000129
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20/03/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, incluso a manutenção corretiva e preventiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79
2014NE000142
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20/03/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79
2014NE000143
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20/03/2014 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.
00.729.393/0001-79
2014NE000143
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20/03/2014 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores comissionados, conforme Ato da mesa nº 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-02.
47.866.934/0001-74
2014NE000171
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20/03/2014 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa nº 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-02.
47.866.934/0001-74
2014NE000172
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20/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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20/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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20/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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20/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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20/03/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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20/03/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.