Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de materiais elétricos, ferramentas, tintas e outros, que se encontram em falta no almoxarifado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00106/2014)
83.873.935/0001-00
2014NE000416
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24/03/2014 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de materiais elétricos, ferramentas, tintas e outros, que se encontram em falta no almoxarifado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00106/2014)
83.873.935/0001-00
2014NE000417
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24/03/2014 | Ver |
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RESTAURANTE GOLBASI LTDA - ME
Contratação de coffe break e almoço para 36 pessoas, palestrantes e servidores da Escola do Legislativo que participarão da "Oficina do Planejamento Estratégico e Participativo 2014", nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2014, em Florianópolis. (Processo nº 118/2014)
16.687.686/0001-70
2014NE000451
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24/03/2014 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de ( Lãmpada fluorescente compacta) materiais para reparos em diversos setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 146/2014)
85.180.008/0001-30
2014NE000454
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24/03/2014 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de (Dimer rotativo e fusivel pequeno) materiais para reparos em diversos setores da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 149/2014)
85.180.008/0001-30
2014NE000458
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24/03/2014 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de (Organizador de cabos, plugues macho e fêmea) materiais para instalação de máquinas na Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 126/2014)
85.180.008/0001-30
2014NE000460
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24/03/2014 | Ver |
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COSME COMERCIO LTDA
Aquisição de um fogão semi industrial para uso da Copa Geral, conforme especificações e solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 135/2014)
00.958.375/0001-69
2014NE000462
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24/03/2014 | Ver |
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CRISTIANE LOURI RODRIGUES LTDA
Aquisição de lona e massa plástica para repor o estoque de materiais do setor de manutenção, itens que integram a Ata de Registro de Preços N° 004/2013, Lote 2, Pregão 012/2013, do Processo N° 00589/2013. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00139/2014)
08.676.816/0001-41
2014NE000465
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24/03/2014 | Ver |
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REDE DE COMUNICACAO SC LTDA
Assinatura impressa anual do Jornal Diário do Iguaçú, de Chapecó (vigência março/2014 a fevereiro/2015), para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 00120/2014)
04.287.014/0001-99
2014NE000468
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24/03/2014 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Assinatura digital anual do Jornal Notícias do Dia (vigência março/2014 a fevereiro/2015), para atender a Diretoria de Comunicação Social. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 00125/2014)
00.481.841/0001-68
2014NE000475
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24/03/2014 | Ver |
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EDITORA BELOS MONTES LTDA
Assinatura impressa anual do Jornal Folha Sete de Seara (vigência março/2014 a fevereiro/2015), para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 00136/2014)
04.348.476/0001-79
2014NE000483
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24/03/2014 | Ver |
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PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
Aquisição de ( Luvas para procedimentos descartaveis) materiais para repor o estoque do Laboratório, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 160/2014).
83.214.833/0001-82
2014NE000537
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24/03/2014 | Ver |
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PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
Aquisição de ( Kit acído úrico PP, kit creatinina, kit reagentes, soro) materiais para repor o estoque do Laboratório, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 160/2014).
83.214.833/0001-82
2014NE000538
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24/03/2014 | Ver |
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CENTRO MEDICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Aquisição de materiais para repor o estoque do Laboratório, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 00158/2014)
79.863.213/0001-05
2014NE000542
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24/03/2014 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha de pagamento dos servidores efetivos deste poder, referente ao mês de março/2014, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2014NE000764
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24/03/2014 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de incorporações a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2014.
83.599.191/0001-87
2014NE000765
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24/03/2014 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2014.
83.599.191/0001-87
2014NE000766
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24/03/2014 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2014.
83.599.191/0001-87
2014NE000767
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24/03/2014 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificação natalina a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2014NE000768
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24/03/2014 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha de pagamento dos servidores comissionados deste poder, referente ao mês de março/2014, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2014NE000816
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24/03/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.