Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
19/05/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.
83.953.331/0001-73 2014NE000299
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.
83.953.331/0001-73 2014NE000299
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97 2014NE000301
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97 2014NE000301
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL n° 004/2009-05.
04.831.420/0001-70 2014NE000554
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL n° 004/2009-05.
04.831.420/0001-70 2014NE000554
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL n° 004/2009-05.
04.831.420/0001-70 2014NE000554
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Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL n° 004/2009-05.
04.831.420/0001-70 2014NE000554
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL n° 004/2009-05.
04.831.420/0001-70 2014NE000554
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL n° 004/2009-05.
04.831.420/0001-70 2014NE000554
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL n° 004/2009-05.
04.831.420/0001-70 2014NE000554
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, conforme especificações do Contrato CL n° 004/2009-05.
04.831.420/0001-70 2014NE000555
19/05/2014 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da Alesc, conforme Contrato CL nº 027/2010-07.
50.668.722/0019-16 2014NE000589
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da Alesc, conforme Contrato CL nº 027/2010-07.
50.668.722/0019-16 2014NE000589
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da Alesc, conforme Contrato CL nº 027/2010-07.
50.668.722/0019-16 2014NE000589
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.