Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de despesas de exercício anteriores a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2014.
83.599.191/0001-87 2014NE001577
23/05/2014 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de despesas de restituições trabalhistas a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2014.
83.599.191/0001-87 2014NE001580
23/05/2014 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de despesas com auxílio maternidade a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2014.
83.599.191/0001-87 2014NE001581
23/05/2014 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de maio/2014, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2014NE001582
23/05/2014 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de amaio/2014, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2014NE001583
23/05/2014 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de maio/2014, conforme folha de pagamento em anexo
83.599.191/0001-87 2014NE001584
23/05/2014 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de maio/2014, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2014NE001585
23/05/2014 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de indenizações trabalhista a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2014NE001586
23/05/2014 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85 2013NE001661
22/05/2014 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL n° 052/2010-05.
02.908.992/0001-85 2013NE001661
22/05/2014 Ver
PLANETA COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 Litros/ano de leite integral , da marca Terra Viva, em embalagens tipo longa vida, conforme contrato CL n° 131/2013-00.
04.112.923/0001-96 2014NE000169
22/05/2014 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício São João locado por este poder, para abrigar a estrutura da Escola do Legislativo.
08.336.783/0001-90 2014NE000278
22/05/2014 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício São João locado por este poder, para abrigar a estrutura da Escola do Legislativo.
08.336.783/0001-90 2014NE000278
22/05/2014 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício João Cascaes, locado para abrigar setores Administrativos da ALESC..
08.336.783/0001-90 2014NE000279
22/05/2014 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício João Cascaes, locado para abrigar setores Administrativos da ALESC..
08.336.783/0001-90 2014NE000279
22/05/2014 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa de serviços de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florinanópolis/SC.
08.336.783/0001-90 2014NE000280
22/05/2014 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2014NE000281
22/05/2014 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90 2014NE000281
22/05/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000282
22/05/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a resevas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000283
22/05/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.