Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JOELCI TISCOSKI
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 18/05/2014, na cidade de Braço do Norte-SC, devido a defeito de operação com o cartão do sistema GAX., conf. documentos do Processo DF nº 847/2014.
***.330.239-**
2014NE001588
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30/05/2014 | Ver |
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LICITACENTER EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa referente inscrição do servidor abaixo no curso ¨Capacitação e formação de pregoeiro¨ ¨, a realizar-se em 12 e 13 de junho 2013, no Rio de Janeiro - RJ, conforme documentos constantes do Processo nº 908/2013.
10.402.682/0001-12
2013NE001785
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29/05/2014 | Ver |
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LICITACENTER EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa referente inscrição do servidor abaixo no curso ¨Capacitação e formação de pregoeiro¨ ¨, a realizar-se em 12 e 13 de junho 2013, no Rio de Janeiro - RJ, conforme documentos constantes do Processo nº 908/2013.
10.402.682/0001-12
2013NE001785
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29/05/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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28/05/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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28/05/2014 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n° 053/2010-04.
00.077.808/0001-77
2014NE000550
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28/05/2014 | Ver |
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EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Assinatura semestral digital do Jornal Folha de São Paulo (vigência maio/2014 a outubro/2014), para atender o Gabinete do Deputado Marcos Vieira. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo n° 0387/2014)
60.579.703/0001-48
2014NE001185
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28/05/2014 | Ver |
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EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Assinatura impressa anual do Jornal Folha de São Paulo (vigência maio/2014 a abril/2015), para atender o Gabinete do Deputado Valdir Cobalchini. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo n° 0388/2014)
60.579.703/0001-48
2014NE001186
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28/05/2014 | Ver |
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JANICE MERIGO 99838621900
Contratação da Sra. Janice Merigo para proferir palestra no "V Encontro de Mulheres Parlamentar de Santa Catarina", nos dias 24 e 25 de abril de 2014, na Cidade de Chapecó. Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado. (Processo n° 0395/2014)
12.298.539/0001-58
2014NE001192
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28/05/2014 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA.
Contratação de serviço de manutenção de guilhotina Boway, tombada sob patrimônio nº 10246, conforme solicitação da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo n° 0398/2014)
93.531.366/0001-78
2014NE001203
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28/05/2014 | Ver |
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PAULO HENRIQUE PEREIRA 82332487972
Conserto de Televisor 32", marca Sony, modelo KDL 32 CX 525, patrimônio nº 0018279, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 0462/2014)
07.958.202/0001-90
2014NE001388
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28/05/2014 | Ver |
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PAULO HENRIQUE PEREIRA 82332487972
Aquisição de fonte de alimentação para reparo de Televisor 32", marca Sony, modelo KDL 32 CX 525, patrimônio nº 0018279, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 0462/2014)
07.958.202/0001-90
2014NE001389
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28/05/2014 | Ver |
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IMPERIO DAS CHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Serviço de chaveiro para atender a diversos setores da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 464/2014)
82.531.104/0001-97
2014NE001391
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28/05/2014 | Ver |
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IMPERIO DAS CHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Serviço de chaveiro para atender a diversos setores da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 464/2014)
82.531.104/0001-97
2014NE001392
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28/05/2014 | Ver |
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JORNAL A TRIBUNA LTDA
Assinatura digital semestral do Jornal A Tribuna de Criciúma (vigência maio/2014 a outubro/2014), para atender o gabinete do Deputado José Nei Ascari. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação 001/2014. (Proc. nº 443/2014)
07.814.195/0001-52
2014NE001466
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28/05/2014 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 8º e inciso II do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de maio de 2014, conforme comprovantes constantes do Processo nº 873/2014.
83.882.498/0001-90
2014NE001496
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28/05/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08
2013NE001462
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27/05/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08
2013NE001462
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27/05/2014 | Ver |
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COMERCIO DE JORNAIS ALTO IRANI LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 094/2011-03, PI 6176 e demais documentos constantes no Processo 10211/2013-03.
11.760.844/0001-57
2013NE005368
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27/05/2014 | Ver |
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COMERCIO DE JORNAIS ALTO IRANI LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 094/2011-03, PI 6176 e demais documentos constantes no Processo 10211/2013-03.
11.760.844/0001-57
2013NE005368
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27/05/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.