Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
FISIOBLATT COMERCIAL LTDA
Aquisição de agulhas e abaixadores de língua em caráter de urgência para atendimento de procedimentos de saúde aos servidores desta Casa Legislativa, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 1036/2014)
06.094.249/0001-90 2014NE002863
20/10/2014 Ver
VALDECIR FRANCISCO MATTE
Aquisição de materiais a serem empregados na confecção de suportes e painéis, que serão utilizados em exposições na ALESC, conforme solicitação da Gerência Cultural. (Proc. nº 1043/2014)
00.525.655/0001-83 2014NE002886
20/10/2014 Ver
ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de bloco de post it (bloco destaca e cola) 76 x 102, cores diversas, conforme solicitação da Assessoria de Planejamento Institucional, da Diretoria Geral da ALESC. (Processo n° 1060/2014)
12.260.623/0001-82 2014NE002946
20/10/2014 Ver
CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de empresa para serviços de lavanderia, lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência, referente ao mês de setembro de 2014, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo n° 1065/2014)
09.653.855/0001-96 2014NE002952
20/10/2014 Ver
FERNANDES & SOUZA LTDA
Aquisição de pranchetas para anotação, conforme solicitação da Coordenadoria de Taquigrafia do Plenario. (Processo n° 1067/2014)
03.851.799/0001-18 2014NE002954
20/10/2014 Ver
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Aquisição de café torrado e moído, qualidade tradicional, acondicionado em embalagem de 500 gramas, para repor estoque do Almoxarifado. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Proc. nº 1068/2014)
83.017.350/0001-98 2014NE002963
20/10/2014 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 176 (cento e setenta e seis) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 165/CPSP/2014. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo n° 1072/2014)
81.840.357/0001-80 2014NE002969
20/10/2014 Ver
PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 88 (oitenta e oito) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 165/CPSP/2014. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo n° 1073/2014)
06.886.919/0001-00 2014NE002970
20/10/2014 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 220 (duzentos e vinte) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 166/CPSP/2014. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamentos do Sistema de Pessoal da ALESC. (Processo n° 1074/2014)
81.840.357/0001-80 2014NE002971
20/10/2014 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Luiz Augusto Luz Faísca e Roberto Luiz Salum, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato nº 177 de 05/09/2012, referente ao mês de setembro de 2014, cfe. docs constantes do Proc. DRH 296/2014.
82.951.294/0001-00 2014NE003000
20/10/2014 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Irvando Luiz Zomer conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de setembro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 288/2014.
82.508.433/0001-17 2014NE003003
20/10/2014 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n° 1.250/94 e alterado pelos Atos de Mesa n° 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00, ainda de acordo com o Contrato CL n° 002/2012-00.
83.725.234/0001-23 2014NE000145
17/10/2014 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n° 1.250/94 e alterado pelos Atos de Mesa n° 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00, ainda de acordo com o Contrato CL n° 002/2012-00.
83.725.234/0001-23 2014NE000145
17/10/2014 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2014NE000199
17/10/2014 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2014NE000199
17/10/2014 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2014NE000199
17/10/2014 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2014NE000199
17/10/2014 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2014NE000199
17/10/2014 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2014NE000199
17/10/2014 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2014NE000199
17/10/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.