Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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22/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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22/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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22/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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22/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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22/10/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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22/10/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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22/10/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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22/10/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.
83.953.331/0001-73
2014NE000299
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22/10/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.
83.953.331/0001-73
2014NE000299
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/ impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Contrato CL n° 005/2010-04.
05.099.250/0001-44
2014NE000370
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22/10/2014 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
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22/10/2014 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
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22/10/2014 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
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22/10/2014 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
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22/10/2014 | Ver |
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com serviços de treinamento e capacitação para a transferência de conhecimento da tecnologia, da administração, bem como da integração dos sistemas, referente a plataforma de segurança de documentos eletrônicos recentemente adquirida pela ALESC, conforme Contrato CL n° 139/2013.
04.441.528/0001-57
2014NE000780
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22/10/2014 | Ver |
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DAILHA COMERCIO E COLOCACAO DE PELICULAS LTDA - ME
Aquisição com instalação de 2,20 m² de película jateada no vidro que separa as salas da Gerência de Cerimonial, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 0831/2014)
04.130.716/0001-64
2014NE002324
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22/10/2014 | Ver |
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JOSE DIMAS DAVILA MACIEL MONTEIRO
Contratação do Sr. José D Avila Maciel Monteiro que ministrará palestra ¨O Que é Politica? A Importância da Participação do Jovem na Politica¨, no dia 02 de setembro de 2014 em Florianópolis. (Processo n° 950/2014)
***.666.919-**
2014NE002649
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22/10/2014 | Ver |
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AGAPES BUFFET E EVENTOS LTDA - ME
Pagamento de Almoço para 300 (trezentos) participantes do "V Encontro Estadual dos Vereadores Mirins", no dia 04 de setembro de 2014, em Florianópolis, conforme solicitação da Escola do Legislativo. (Proc. nº 961/2014)
09.620.484/0001-46
2014NE002680
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22/10/2014 | Ver |
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JOSE DIMAS DAVILA MACIEL MONTEIRO
Contratação do Sr. José Dimas DAvila Maciel Monteiro que proferiu palestra no "V Encontro Estadual de Vereadores Mirins", no dia 04 de setembro de 2014 em Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo n° 965/2014)
***.666.919-**
2014NE002686
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22/10/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.