Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-02.
08.497.392/0001-58 2014NE002985
14/11/2014 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-02.
08.497.392/0001-58 2014NE002985
14/11/2014 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-02.
08.497.392/0001-58 2014NE002985
14/11/2014 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-02.
08.497.392/0001-58 2014NE002985
14/11/2014 Ver
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 2028/2014.
***.959.029-** 2014NE003161
14/11/2014 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E REINTEGRACAO SOCIAL (SEJURI)
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de setembro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 300/2014.
13.586.538/0001-71 2014NE003195
14/11/2014 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E REINTEGRACAO SOCIAL (SEJURI)
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de setembro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 285/2014.
13.586.538/0001-71 2014NE003200
14/11/2014 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Douglas Gleen Warmling, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato nº 177 de 05/09/2012, referente ao mês de julho de 2014, cfe. docs constantes do Proc. DRH 301/2014.
82.951.294/0001-00 2014NE003205
14/11/2014 Ver
CARLOS ALBERTO CHIODINI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2075/2014.
***.031.909-** 2014NE003216
14/11/2014 Ver
DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2074/2014.
***.062.919-** 2014NE003217
14/11/2014 Ver
DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2073/2014.
***.062.919-** 2014NE003218
14/11/2014 Ver
ANTONIO MAURO RODRIGUES DE AGUIAR
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2072/2014.
***.157.970-** 2014NE003219
14/11/2014 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 58 veículos (06 GM Vectra, 04 Honda/Civic, 45 Toyota/Corolla, 03 Chevrolet/ Cruze), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n° 043/2011-10.
95.803.839/0001-74 2014NE000092
13/11/2014 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n° 1.250/94 e alterado pelos Atos de Mesa n° 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00, ainda de acordo com o Contrato CL n° 002/2012-00.
83.725.234/0001-23 2014NE000145
13/11/2014 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n° 1.250/94 e alterado pelos Atos de Mesa n° 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00, ainda de acordo com o Contrato CL n° 002/2012-00.
83.725.234/0001-23 2014NE000145
13/11/2014 Ver
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com permanência de 02 técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Contrato CL n° 013/2013-02.
04.848.808/0001-84 2014NE000246
13/11/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000282
13/11/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
13/11/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
13/11/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
13/11/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.