Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores comissionados, conforme Ato da mesa nº 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-02.
47.866.934/0001-74
2014NE001012
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19/12/2014 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa nº 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-02.
47.866.934/0001-74
2014NE001013
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19/12/2014 | Ver |
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GOTA DAGUA COMERCIO DE AGUAS E PAPEIS LTDA
Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 150 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 600 higienizações, conforme Contrato CL nº 001/2014-00.
02.432.910/0001-79
2014NE001171
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19/12/2014 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL n° 038/2010-07.
34.028.316/0028-23
2014NE002230
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19/12/2014 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL n° 038/2010-07.
34.028.316/0028-23
2014NE002230
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19/12/2014 | Ver |
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REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Reforço para suportar despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2011, conforme Contrato CL n° 018/2012-04.
***.739.579-**
2014NE002350
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19/12/2014 | Ver |
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DOLPHIN COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME
Aquisição de materiais de consumo para eletrônica e ferramentas diversas. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00984/2014)
11.943.052/0001-18
2014NE002720
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19/12/2014 | Ver |
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DOLPHIN COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME
Aquisição de materiais de consumo para eletrônica e ferramentas diversas. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00984/2014)
11.943.052/0001-18
2014NE002721
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19/12/2014 | Ver |
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DOLPHIN COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME
Aquisição de materiais de consumo para eletrônica e ferramentas diversas. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00984/2014)
11.943.052/0001-18
2014NE002722
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19/12/2014 | Ver |
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DOLPHIN COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME
Aquisição de materiais de consumo para eletrônica e ferramentas diversas. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00984/2014)
11.943.052/0001-18
2014NE002723
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19/12/2014 | Ver |
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DNA EDITORA E DESIGN LTDA
Contratação de profissional para realizar PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA DO ANO DE 2014 da Escola do Legislativo contendo 32 páginas. A pedido da Escola do Legislativo. (Processo n° 1057/2014)
11.409.933/0001-53
2014NE002931
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19/12/2014 | Ver |
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CASA A CASO LTDA
Aquisição com instalação de dois Carpet ref. Avanti, vermelhos, medindo 30 x 5 m = 150 m² e 12,60 x 3 m = 37,8 m², a serem instalados no Hall principal da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Especificações e modelo seguindo as características do já existente no plenário, cfe Anexo I do Edital de Pregão 017/2014 - Contrato CL nº 022/2014-00. Marca: TABACOW (Proc. nº 0859/2014)
04.733.074/0001-98
2014NE002935
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19/12/2014 | Ver |
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HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA
Pagamento de hospedagem Ramires Sartor Linhares (Check In: 02/11/2014 - Check out: 04/11/2014) e (Check In: 09/11/2014 - Check - out: 11/11/2014). Que participará da "Oficina de Cerimonial Público e Protocolo". Nos dias 03, 04, 10 e 11 de novembro de 2014 em Florianópolis. (Processo nº 1108/2014)
79.021.218/0001-82
2014NE003119
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19/12/2014 | Ver |
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HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA
Pagamento de hospedagem Ramires Sartor Linhares (Check In: 02/11/2014 - Check out: 04/11/2014) e (Check In: 09/11/2014 - Check - out: 11/11/2014). Que participará da "Oficina de Cerimonial Público e Protocolo". Nos dias 03, 04, 10 e 11 de novembro de 2014 em Florianópolis. (Processo nº 1108/2014)
79.021.218/0001-82
2014NE003119
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19/12/2014 | Ver |
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HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA
Pagamento de hospedagem Ramires Sartor Linhares (Check In: 02/11/2014 - Check out: 04/11/2014) e (Check In: 09/11/2014 - Check - out: 11/11/2014). Que participará da "Oficina de Cerimonial Público e Protocolo". Nos dias 03, 04, 10 e 11 de novembro de 2014 em Florianópolis. (Processo nº 1108/2014)
79.021.218/0001-82
2014NE003119
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19/12/2014 | Ver |
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HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA
Pagamento de hospedagem Ramires Sartor Linhares (Check In: 02/11/2014 - Check out: 04/11/2014) e (Check In: 09/11/2014 - Check - out: 11/11/2014). Que participará da "Oficina de Cerimonial Público e Protocolo". Nos dias 03, 04, 10 e 11 de novembro de 2014 em Florianópolis. (Processo nº 1108/2014)
79.021.218/0001-82
2014NE003119
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19/12/2014 | Ver |
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ZULEIKA MUSSI LENZI
Contratação de profissional para realizar os serviços de identificação das fontes de dados e informações, produção e edição de texto da 2º REVISTA DO VOTO FEMININO. A pedido da Escola do Legislativo Catarinense. (Processo nº 01125/2014)
***.031.329-**
2014NE003131
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19/12/2014 | Ver |
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FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Aquisição de 02 (duas) tribunas com rodinhas, para serem utilizadas nos eventos da Casa, pois as existentes não se encontram mais em condições de uso. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1159/2014)
08.544.103/0001-24
2014NE003250
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19/12/2014 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90
2014NE003289
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19/12/2014 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90
2014NE003289
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.