Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
|
22/12/2014 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
|
22/12/2014 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
|
22/12/2014 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
|
22/12/2014 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
|
22/12/2014 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
|
22/12/2014 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
|
22/12/2014 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
|
22/12/2014 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
|
22/12/2014 | Ver |
|
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/ impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Contrato CL n° 005/2010-04.
05.099.250/0001-44
2014NE000370
|
22/12/2014 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa nº 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-02.
47.866.934/0001-74
2014NE001013
|
22/12/2014 | Ver |
|
INTERTRADE BRASIL, TELECOMUNICACOES, MULTIMIDIA E REPRESENTACOES LTDA
Despesa com locação de unidade móvel (sistema completo de UP LINK e DOWN LINK), conforme Contrato CL nº 037/2011-03.
02.621.577/0001-46
2014NE002354
|
22/12/2014 | Ver |
|
INTERTRADE BRASIL, TELECOMUNICACOES, MULTIMIDIA E REPRESENTACOES LTDA
Despesa com locação de unidade móvel (sistema completo de UP LINK e DOWN LINK), conforme Contrato CL nº 037/2011-03.
02.621.577/0001-46
2014NE002354
|
22/12/2014 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa de serviços de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florinanópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2014NE003214
|
22/12/2014 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa de serviços de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florinanópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2014NE003214
|
22/12/2014 | Ver |
|
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Despesa referente inscrição da servidora abaixo no Seminário Nacional: Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos -Melhores Práticas, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10 de dezembro de 2014, em Brasilia - DF, conforme documentos constantes do Processo nº 2110/2014.
00.714.403/0001-00
2014NE003233
|
22/12/2014 | Ver |
|
PAPELLOTTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Aquisição de papéis para uso na restauração e conservação de documentos pertencentes ao acervo do Centro de Memória. A pedido da Coordenadoria de Documentação. (Processo nº 01157/2014)
17.317.144/0001-79
2014NE003251
|
22/12/2014 | Ver |
|
KATIANE OLIVEIRA MORAES - ME
Aquisição de canetas para assinaturas de posse do Governador e Vice-Governador do Estado, no dia 01/01/2015. As canetas serão dadas de presente aos mesmos no ato da posse. A pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenario. (Processo n° 1191/2014)
13.993.520/0001-94
2014NE003334
|
22/12/2014 | Ver |
|
ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Aquisição com instalação de Forro de Gesso Acartonado, modelo Gyptone Base 31, com película de PVC, 625 X 625 mm, sistema de borda tegular branca, conforme padrão. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, para ser instalado na Zeladoria da Alesc. (Processo nº 01204/2014)
04.553.788/0001-14
2014NE003377
|
22/12/2014 | Ver |
|
JORNAIS E IMPRESSOS FRANCO LTDA
Assinatura impressa anual do Jornal Voz do Vale de Presidente Getúlio (vigência dezembro/2014 a novembro/2015), para atender o Gabinete do Deputado Jean Kulhmann. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/14. (Processo nº 01220/2014)
07.206.944/0001-69
2014NE003401
|
22/12/2014 | Ver |
Página 8.244 de 10.210, exibindo 20 de 204.191 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.