Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
23/12/2014 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da Alesc, conforme Contrato CL nº 027/2010-07.
50.668.722/0019-16 2014NE000589
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da Alesc, conforme Contrato CL nº 027/2010-07.
50.668.722/0019-16 2014NE000589
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da Alesc, conforme Contrato CL nº 027/2010-07.
50.668.722/0019-16 2014NE000589
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da Alesc, conforme Contrato CL nº 027/2010-07.
50.668.722/0019-16 2014NE000589
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da Alesc, conforme Contrato CL nº 027/2010-07.
50.668.722/0019-16 2014NE000589
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da Alesc, conforme Contrato CL nº 027/2010-07.
50.668.722/0019-16 2014NE000589
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MMC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-04.
05.677.124/0001-20 2014NE000753
23/12/2014 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de equipes que prestam serviços de som fora do município da Grande Florianópolis, por solicitação deste poder, conforme Cláusula 2ª do Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 034/2009-08.
09.422.606/0001-90 2014NE000813
23/12/2014 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de equipes que prestam serviços de som fora do município da Grande Florianópolis, por solicitação deste poder, conforme Cláusula 2ª do Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 034/2009-08.
09.422.606/0001-90 2014NE000813
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TOP PARK ESTACIONAMENTO E RENT A CAR LTDA - ME
Despesa referente a reajuste correspondente a locação e prestação de serviços de estacionamento localizado na Rua Silva Jardim, n° 360, Centro, Florianópolis/SC, que contém 40 vagas para veículos da ALESC, conforme estabelecido no 2º Termo Aditivo do Contrato CL nº 006/2013.
03.989.566/0001-86 2014NE000972
23/12/2014 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores comissionados, conforme Ato da mesa nº 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-02.
47.866.934/0001-74 2014NE001012
23/12/2014 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa nº 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-02.
47.866.934/0001-74 2014NE001013
23/12/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.