Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
23/12/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com locação de software para gerenciamento e controle de frota de veículos, conforme Contrato CL n° 052/2010-06.
02.908.992/0001-85 2014NE000297
23/12/2014 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato CL nº058/2011-03.
00.285.073/0001-77 2014NE000300
23/12/2014 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000335
23/12/2014 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000335
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000336
23/12/2014 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000336
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NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA
Despesa com aquisição de solução de Gestão da Informação para a ALESC, compreendendo: a) importação de dados de sistemas por função; b) manutenção e suporte da solução de Gestão; c) customização do software em pontos por função; conforme a cláusula segunda do Contrato CL nº 136/2013-00.
05.337.875/0001-05 2014NE000344
23/12/2014 Ver
NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA
Despesa com aquisição de solução de Gestão da Informação para a ALESC, compreendendo: a) importação de dados de sistemas por função; b) manutenção e suporte da solução de Gestão; c) customização do software em pontos por função; conforme a cláusula segunda do Contrato CL nº 136/2013-00.
05.337.875/0001-05 2014NE000344
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do MERCOSUL, através da congregação das Comissões Legislativas, de acordo com o Convênio 005/2014-00.
04.803.229/0001-15 2014NE000368
23/12/2014 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do MERCOSUL, através da congregação das Comissões Legislativas, de acordo com o Convênio 005/2014-00.
04.803.229/0001-15 2014NE000368
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/ impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Contrato CL n° 005/2010-04.
05.099.250/0001-44 2014NE000370
23/12/2014 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85 2014NE000441
23/12/2014 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85 2014NE000441
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01 2014NE000491
23/12/2014 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01 2014NE000491
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n° 053/2010-04.
00.077.808/0001-77 2014NE000550
23/12/2014 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
23/12/2014 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.