Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ANDREZA RICARDO TOME
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Santos Justino Tomé conforme o artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo DF nº 053/2015.
***.551.189-**
2015NE000006
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27/01/2015 | Ver |
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CARLOS AVELINO FONSECA BRASIL FILHO - ME
Despesa com locação de caminhão-baú para transporte de painéis e plotagens utilizados na exposição Jorge Lacerda, em Brasília- DF, retirados da cidade de Capivari de Baixo, na empresa Tractebel Energia, no dia 12 de dezembro de 2014, conforme Contrato CL n° 011/2014 e documentos do Processo n° 039/2015.
01.225.866/0001-63
2015NE000007
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27/01/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000009
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27/01/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000009
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27/01/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000009
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27/01/2015 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme ofício nº 031/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo DF nº 046/2015.
***.268.009-**
2015NE000012
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27/01/2015 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme ofício nº 030/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo DF nº 045/2015.
***.917.299-**
2015NE000013
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27/01/2015 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme ofício nº 036/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo DF nº 051/2015.
***.407.089-**
2015NE000014
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27/01/2015 | Ver |
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ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme ofício nº 035/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo DF nº 050/2015.
***.554.389-**
2015NE000015
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27/01/2015 | Ver |
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VALDIR VITAL COBALCHINI
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme ofício nº 034/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo DF nº 049/2015.
***.447.091-**
2015NE000016
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27/01/2015 | Ver |
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PEDRO BALDISSERA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme ofício nº 033/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo DF nº 048/2015.
***.267.128-**
2015NE000017
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27/01/2015 | Ver |
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MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa nº 238/2014, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme ofício nº 032/CT/2015 e demais documentos constantes do Processo DF nº 047/2015.
***.112.559-**
2015NE000018
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27/01/2015 | Ver |
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CARLOS AVELINO FONSECA BRASIL FILHO - ME
Despesa com locação de caminhão-baú para transporte de painéis e plotagens utilizados na exposição Jorge Lacerda, retirados na Câmara de Deputados em Brasília - DF no dia 17 de dezembro de 2014 e entregues na ALESC, em Florianópolis-SC no dia 22 de dezembro de 2014, conforme Contrato CL n° 011/2014 e documentos do Processo n° 040/2015.
01.225.866/0001-63
2015NE000019
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27/01/2015 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26,700 litros/ mês de gasolina comum (a R$2,76/ litro) e de até 2.500 litros/mês de etanol comum (a R$ 2,02/litro), conforme Contrato CL n° 137/2013-00.
06.333.995/0001-99
2014NE000294
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26/01/2015 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26,700 litros/ mês de gasolina comum (a R$2,76/ litro) e de até 2.500 litros/mês de etanol comum (a R$ 2,02/litro), conforme Contrato CL n° 137/2013-00.
06.333.995/0001-99
2014NE000294
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26/01/2015 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44
2014NE000296
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26/01/2015 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44
2014NE000296
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26/01/2015 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44
2014NE000369
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26/01/2015 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44
2014NE000369
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26/01/2015 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.
05.099.250/0001-44
2014NE000369
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26/01/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.