Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao ano de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 073/2015.
04.340.793/0001-49 2015NE001913
21/05/2015 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Luiz Augusto Luz Faísca, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de abril de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 091/2015.
82.951.294/0001-00 2015NE001914
21/05/2015 Ver
FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de abril de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 092/2015.
83.722.462/0001-40 2015NE001915
21/05/2015 Ver
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Despesa para pagamento do seguro DPVAT relativo ao veículo ford courier, de placas MCW 2458, de propriedade da Alesc, referente ao ano de 2015, conforme documentos constantes do Peocesso DF nº 1105/2015.
09.248.608/0001-04 2015NE001919
21/05/2015 Ver
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Despesa para pagamento do seguro DPVAT relativo ao veículo ford courier, de placas MCW 2458, de propriedade da Alesc, referente ao ano de 2014, conforme documentos constantes do Peocesso DF nº 1105/2015.
09.248.608/0001-04 2015NE001920
21/05/2015 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL n° 038/2010-07.
34.028.316/0028-23 2015NE000197
20/05/2015 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74 2015NE000306
20/05/2015 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74 2015NE000307
20/05/2015 Ver
GELSON LUIZ MERISIO
Adiantamento que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.643.529-** 2015NE001518
20/05/2015 Ver
JOSE NEI ALBERTON ASCARI
Adiantamento afim de custear 8 diárias em viagem a Paris (França), para participar de Assembleia Anual da Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, para entrega ao Estado de Santa Catarina de Certificado de Zona Livre de Peste Suína Clássica, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP nº 014/2015.
***.420.419-** 2015NE001910
20/05/2015 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74 2015NE000057
19/05/2015 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modadlidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011.
04.206.050/0146-45 2015NE000192
19/05/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
19/05/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
19/05/2015 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08 2015NE000248
19/05/2015 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17 2015NE000314
19/05/2015 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17 2015NE000314
19/05/2015 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2015NE000618
19/05/2015 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2015NE000618
19/05/2015 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2015NE000618
19/05/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.