Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao ano de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 073/2015.
04.340.793/0001-49
2015NE001913
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21/05/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Luiz Augusto Luz Faísca, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de abril de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 091/2015.
82.951.294/0001-00
2015NE001914
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21/05/2015 | Ver |
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FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de abril de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 092/2015.
83.722.462/0001-40
2015NE001915
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21/05/2015 | Ver |
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SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Despesa para pagamento do seguro DPVAT relativo ao veículo ford courier, de placas MCW 2458, de propriedade da Alesc, referente ao ano de 2015, conforme documentos constantes do Peocesso DF nº 1105/2015.
09.248.608/0001-04
2015NE001919
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21/05/2015 | Ver |
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SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Despesa para pagamento do seguro DPVAT relativo ao veículo ford courier, de placas MCW 2458, de propriedade da Alesc, referente ao ano de 2014, conforme documentos constantes do Peocesso DF nº 1105/2015.
09.248.608/0001-04
2015NE001920
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21/05/2015 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL n° 038/2010-07.
34.028.316/0028-23
2015NE000197
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20/05/2015 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74
2015NE000306
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20/05/2015 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74
2015NE000307
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20/05/2015 | Ver |
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GELSON LUIZ MERISIO
Adiantamento que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.643.529-**
2015NE001518
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20/05/2015 | Ver |
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JOSE NEI ALBERTON ASCARI
Adiantamento afim de custear 8 diárias em viagem a Paris (França), para participar de Assembleia Anual da Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, para entrega ao Estado de Santa Catarina de Certificado de Zona Livre de Peste Suína Clássica, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP nº 014/2015.
***.420.419-**
2015NE001910
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20/05/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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19/05/2015 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modadlidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011.
04.206.050/0146-45
2015NE000192
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19/05/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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19/05/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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19/05/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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19/05/2015 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17
2015NE000314
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19/05/2015 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17
2015NE000314
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19/05/2015 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2015NE000618
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19/05/2015 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2015NE000618
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19/05/2015 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2015NE000618
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19/05/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.