Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE002132
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de outras depesas fixas a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE002133
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de militares a serviço deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE002134
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de horas extras e substituição a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE002135
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de sentenças judiciais (ultimos 12 meses) a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE002136
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de indenização trabalhistas, rerferente a férias a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE002137
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos servidores efetivos deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE002138
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento dos servidores comissionados deste poder, referente ao mês de maio/2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE002139
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE002140
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE002141
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE002142
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de abono de férias a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE002143
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de indenização de férias não gozadas quando da exoneração de servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE002144
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de indenização de férias não gozadas quando da exoneração de servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE002144
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de auxílio maternidade a servidoras comissionadas deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE002145
22/05/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos servidores comissionados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE002146
22/05/2015 Ver
ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Despesa com empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 032/2011-05.
05.608.332/0001-77 2015NE000071
21/05/2015 Ver
ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Despesa com empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 032/2011-05.
05.608.332/0001-77 2015NE000071
21/05/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
21/05/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
21/05/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.