Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.
83.599.191/0001-87
2015NE002132
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de outras depesas fixas a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002133
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de militares a serviço deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002134
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de horas extras e substituição a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002135
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de sentenças judiciais (ultimos 12 meses) a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002136
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de indenização trabalhistas, rerferente a férias a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87
2015NE002137
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos servidores efetivos deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002138
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento dos servidores comissionados deste poder, referente ao mês de maio/2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002139
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87
2015NE002140
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87
2015NE002141
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87
2015NE002142
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de abono de férias a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87
2015NE002143
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de indenização de férias não gozadas quando da exoneração de servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87
2015NE002144
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de indenização de férias não gozadas quando da exoneração de servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015.
83.599.191/0001-87
2015NE002144
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de auxílio maternidade a servidoras comissionadas deste poder, conforme folha de pagamento do mês maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002145
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22/05/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos servidores comissionados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de maio/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002146
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22/05/2015 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Despesa com empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 032/2011-05.
05.608.332/0001-77
2015NE000071
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21/05/2015 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Despesa com empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 032/2011-05.
05.608.332/0001-77
2015NE000071
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21/05/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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21/05/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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21/05/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.