Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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LUA TUR TURISMO LTDA
Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículo tipo ônibus executivo com capacidade mínima de 42 lugares para passageiros sentados, de acordo com o Pregão Presencial nº 03 de 18/05/2015 e Contrato CL nº 015/2015-00.
04.047.851/0001-40
2015NE002668
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03/07/2015 | Ver |
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LUA TUR TURISMO LTDA
Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículo tipo ônibus executivo com capacidade mínima de 42 lugares para passageiros sentados, de acordo com o Pregão Presencial nº 03 de 18/05/2015 e Contrato CL nº 015/2015-00.
04.047.851/0001-40
2015NE002668
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03/07/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de convocação ordinária ao senhor deputado deste poder, referente a 1ª sessão Legislativa da 18ª Legislatura, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002691
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03/07/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Adiantamento do subsidios dos senhores deputados, referente ao mês de julho de 2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002692
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03/07/2015 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de folha suplementar a servidores efetivos deste poder, referente ao mês de junho/2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2015NE002693
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03/07/2015 | Ver |
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DILMA BORN MACHADO
Despesa com pagamento de locação de imóvel, Ed. São João, na Rua Vitor Meirelles, 170, Centro, Florianópolis-SC, integrado pelos conjuntos n° 001, 002, 003 e 004 e lojas n° 001 e 002, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 014/2012-03.
***.730.389-**
2015NE000032
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02/07/2015 | Ver |
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WALDEMIRO CASCAES
Despesa com locação do Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, 301, esquina com a João Pinto, Centro, Florianópolis-SC, com 1.923 m2 distribuídos em 12 pavimentos, 06 vagas de garagem, 02 elevadores e 16 banheiros, destinado a abrigar setores administrativos da ALESC, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 062/2010-07.
***.136.449-**
2015NE000033
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02/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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02/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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02/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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02/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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02/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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02/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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02/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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02/07/2015 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assistente em saúde, técnica de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 096/2011-08.
83.953.331/0001-73
2015NE000074
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02/07/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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02/07/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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02/07/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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02/07/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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02/07/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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02/07/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.