Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Janete Adriana Piazza Zanette, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 119/2015.
82.951.310/0001-56
2015NE002683
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06/07/2015 | Ver |
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RODRIGO MINOTTO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1417/2015.
***.727.950-**
2015NE002684
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06/07/2015 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com serviços de telefonia fixa, referente ao mês de junho de 2015, conforme documentos constantes do Processo nº 1379/2015.
40.432.544/0001-47
2015NE002685
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06/07/2015 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com serviços de telefonia fixa, referente ao mês de junho de 2015, conforme documentos constantes do Processo nº 1379/2015.
40.432.544/0001-47
2015NE002685
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06/07/2015 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Adiantamento afim de custear 5 diárias em viagem a Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), para participar do Encuentro Mundial de Movimentos Populares - EMMP, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP nº020/2015.
***.679.639-**
2015NE002696
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06/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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03/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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03/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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03/07/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias nos veículos locado por este poder, conforme estabelece Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2015NE000057
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03/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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03/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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03/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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03/07/2015 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.
04.831.420/0001-70
2015NE000191
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03/07/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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03/07/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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03/07/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000196
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03/07/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000196
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03/07/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000250
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03/07/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000250
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03/07/2015 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000251
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03/07/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.