Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 046/2010-13.
00.729.393/0001-79 2015NE000024
04/08/2015 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 046/2010-13.
00.729.393/0001-79 2015NE000024
04/08/2015 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme contrato CL n° 103/2013-01.
00.729.393/0001-79 2015NE000035
04/08/2015 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de transmissão, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL n° 103/2013-01.
00.729.393/0001-79 2015NE000036
04/08/2015 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, incluso a manutebção preventiva e corretiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 046/2010-13.
00.729.393/0001-79 2015NE000037
04/08/2015 Ver
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 72 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, cappuccino, leite, água e chá, referete ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 075/2011-07.
09.088.413/0001-44 2015NE000038
04/08/2015 Ver
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 075/2011-07.
09.088.413/0001-44 2015NE000039
04/08/2015 Ver
MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m2, contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m2 e pátio de 800 m2, localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme contrato CL n° 039/2010-07.
08.321.497/0001-51 2015NE000182
04/08/2015 Ver
MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m2, contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m2 e pátio de 800 m2, localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme contrato CL n° 039/2010-07.
08.321.497/0001-51 2015NE000182
04/08/2015 Ver
MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m2, contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m2 e pátio de 800 m2, localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme contrato CL n° 039/2010-07.
08.321.497/0001-51 2015NE000182
04/08/2015 Ver
MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m2, contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m2 e pátio de 800 m2, localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme contrato CL n° 039/2010-07.
08.321.497/0001-51 2015NE000182
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MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m2, contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m2 e pátio de 800 m2, localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme contrato CL n° 039/2010-07.
08.321.497/0001-51 2015NE000182
04/08/2015 Ver
MEGE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Despesa com locação de um galpão de 500 m2, contendo escritório, sanitário, sala interna com 35 m2 e pátio de 800 m2, localizado na Rua José João de Andrade, 2298, Bairro Ipiranga, no município de São José/SC, para armazenamento de equipamentos da ALESC, conforme contrato CL n° 039/2010-07.
08.321.497/0001-51 2015NE000182
04/08/2015 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edifício localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL n° 027/2013-02.
04.191.047/0001-30 2015NE000198
04/08/2015 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato CL n° 015/2011-04.
04.191.047/0001-30 2015NE000200
04/08/2015 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-03.
07.530.907/0001-01 2015NE000229
04/08/2015 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.
72.116.965/0001-55 2015NE000275
04/08/2015 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.
72.116.965/0001-55 2015NE000275
04/08/2015 Ver
INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS LTDA
Despesa referente inscrição de servidores abaixo no ¨XXIII Simpósio Nacional de Direito¨, a realizar-se nos dias 29 e 30 de maio de 2015, em Gramado - RS, conforme documentos constantes do Processo nº 436/2015.
00.654.497/0001-61 2015NE000604
04/08/2015 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, encarregados nível 1 e 2, telefonistas, lavadores de veículos, pintores, jardineiros, encanadores, eletricistas, pedreiros e carpinteiros, incluindo fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades desse Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015.
83.953.331/0001-73 2015NE001465
04/08/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.