Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO CIDADE SAO JOSE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Audiências Públicas Regionais, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6532 e demais documentos constantes do Processo n° 10106/2015.
04.406.516/0001-91
2015NE002789
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08/09/2015 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de lâmpadas fluorecentes compactas eletrônicas de 25W, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 683/2015)
85.180.008/0001-30
2015NE002883
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08/09/2015 | Ver |
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OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA
Despesa referente inscrição da servidora abaixo no Curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, a realizar-se nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2015, em Goiânia - GO, conforme documentos constantes do Processo nº 1649/2015.
09.094.300/0001-51
2015NE003074
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08/09/2015 | Ver |
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SELL VIDEO PRODUCOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6585 e demais documentos constantes do Processo n° 10174/2015.
03.989.248/0001-15
2015NE003226
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08/09/2015 | Ver |
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SELL VIDEO PRODUCOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6580 e demais documentos constantes do Processo n° 10177/2015.
03.989.248/0001-15
2015NE003229
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08/09/2015 | Ver |
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SELL VIDEO PRODUCOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6569 e demais documentos constantes do Processo n° 10188/2015.
03.989.248/0001-15
2015NE003240
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08/09/2015 | Ver |
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FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6554 e demais documentos constantes do Processo n° 10204/2015.
84.307.974/0001-02
2015NE003255
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08/09/2015 | Ver |
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SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Audiências Públicas Regionais, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6602 e demais documentos constantes do Processo n° 10223/2015.
79.258.000/0001-46
2015NE003284
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08/09/2015 | Ver |
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FUNDACAO MARCONI
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Audiências Públicas Regionais, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6597 e demais documentos constantes do Processo n° 10228/2015.
75.565.697/0001-47
2015NE003294
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08/09/2015 | Ver |
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PLANETA COMERCIAL LTDA
Aquisição de garrafas térmicas, conforme a ata de registro de preços nº 010/2014, pregão 016/2014, lote 13 do processo 00858/2014. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 801/2015)
04.112.923/0001-96
2015NE003360
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08/09/2015 | Ver |
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PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Aquisição de cartucho de tinta para impressora jato de tinta; material relacionado na ata de registro de preços nº 018/2014, pregão 026/2014, lote 2 do Processo nº 01014/2014, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 00840/2015)
08.228.010/0001-90
2015NE003497
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08/09/2015 | Ver |
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INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA
Despesa referente inscrição dos servidores abaixo no Curso ¨A Arte de Falar em Público - Mestre de Cerimônias¨, a realizar-se nos dias 24 e 25 de agosto de 2015, em Brasília-DF, conforme documentos constantes do Processo nº 1823/2015.
07.933.635/0001-90
2015NE003500
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08/09/2015 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de martelo perfurador, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 857/2015).
83.873.935/0001-00
2015NE003527
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08/09/2015 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de soprador térmico, para uso nos reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 859/2015).
83.873.935/0001-00
2015NE003528
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08/09/2015 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de soprador térmico, para uso nos reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 859/2015).
83.873.935/0001-00
2015NE003528
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08/09/2015 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Aquisição de peças para realizar reparos no elevador que atende o Auditório Antonieta de Barros, no Palácio Barriga Verde, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 858/2015)
90.347.840/0009-75
2015NE003561
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08/09/2015 | Ver |
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LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME
Aquisição de refis para embalador de guarda-chuva. Produtos cotados na ata de registro de preços nº 012/2014, pregão 016/2014, lote 04 do processo nº 00858/2014. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 863/2015)
12.903.455/0001-04
2015NE003562
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08/09/2015 | Ver |
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FUNDACAO OSNY JOSE GONCALVES TELEVISAO BELA ALIANCA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6568 e demais documentos constantes do Processo n° 10189/2015.
72.448.640/0001-70
2015NE003580
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08/09/2015 | Ver |
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ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Aquisição de cartuchos de toner diversos para multifuncional. Material adquirido através da ata de registro de preços nº 016/2014, pregão 026/2014, lote 5 do processo nº 01014/2014. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 868/2015)
00.748.569/0001-30
2015NE003593
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08/09/2015 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1903/2015.
***.679.639-**
2015NE003692
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08/09/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.