Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000196
|
29/09/2015 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000196
|
29/09/2015 | Ver |
|
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000250
|
29/09/2015 | Ver |
|
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000250
|
29/09/2015 | Ver |
|
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000251
|
29/09/2015 | Ver |
|
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.
16.368.451/0001-16
2015NE000251
|
29/09/2015 | Ver |
|
CAMPOS PEREIRA CONSTRUCOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contratação de empresa para realizar plotagem digital em 36 portas dos armários do corredor do térreo do Palácio Barriga Verde, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n. 226/2015)
03.894.420/0001-57
2015NE001103
|
29/09/2015 | Ver |
|
GESTAO PUBLICA ON LINE LTDA
Contratação do Sr. Noel Antônio Baratieri que ministrará palestra "Lei Orgânica e Regimento Interno - No Curso de Formação Para Lideranças Políticas", dia 12 de agosto de 2015 na cidade de Guaramirim. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de contas do Estado) (Processo nº 306/2015)
07.682.209/0001-21
2015NE001278
|
29/09/2015 | Ver |
|
FERNANDA PAOLA BREGANTINE PEREIRA - EPP
Despesa referente inscrição de servidores abaixo no Curso de Jornalismo Cultural, a realizar-se nos dias 22 e 23 de maio de 2015, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 1111/2015.
14.590.849/0001-77
2015NE001924
|
29/09/2015 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a realização de trabalho estraordinário, conforme cláusulas 5.9.3.1, 5.9.3.2 e 5.9.3.4 do Contrato nº 002/2015-00.
83.953.331/0001-73
2015NE002157
|
29/09/2015 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a realização de trabalho estraordinário, conforme cláusulas 5.9.3.1, 5.9.3.2 e 5.9.3.4 do Contrato nº 002/2015-00.
83.953.331/0001-73
2015NE002157
|
29/09/2015 | Ver |
Página 7.871 de 10.217, exibindo 20 de 204.339 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.