Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MARCELO DANIEL STORCK
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Motivação Catarinenses, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-04, PI n° 43347 e demais documentos constantes do Processo n° 20450/2015.
13.353.035/0001-56
2015NE003670
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30/09/2015 | Ver |
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SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Motivação Catarinenses, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-04, PI n° 42477 e demais documentos constantes do Processo n° 20453/2015.
01.887.142/0001-85
2015NE003675
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30/09/2015 | Ver |
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CELINA SANTOS FERNANDES
Contratação de Celina Fernandes e banda para apresentação musical no Programa Fala Jovem, ocorrido no dia 03 de setembro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNISUL. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 927/2015)
***.032.699-**
2015NE003757
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30/09/2015 | Ver |
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CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de cabo de madeira para enxada e picareta, com a finalidade de repor estoque na Coordenadoria de Serviços Técnicos. Atendendo solicitação da mesma. (Processo nº 955/2015)
13.501.187/0001-59
2015NE003803
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30/09/2015 | Ver |
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CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de tinta e rolo de lã para repor estoque na Coordenadoria de Serviços Técnicos. Atendendo solicitação da mesma. (Processo nº 955/2015)
13.501.187/0001-59
2015NE003804
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30/09/2015 | Ver |
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MICHELLE SILVEIRA DA SILVA
Contratação de uma apresentação com 02 (dois) palhaços (clowns) para apresentação no Programa Fala Jovem, que acontecerá no dia 17 de setembro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNOCHAPECÓ, no município de Chapecó. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 977/2015)
12.783.194/0001-28
2015NE003877
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30/09/2015 | Ver |
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MICHELLE SILVEIRA DA SILVA
Contratação de uma apresentação com 02 (dois) palhaços (clowns) para apresentação no Programa Fala Jovem, que acontecerá no dia 17 de setembro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNOCHAPECÓ, no município de Chapecó. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 977/2015)
12.783.194/0001-28
2015NE003877
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30/09/2015 | Ver |
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JOSE CARLOS BROERING
Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais. (Processo nº 00978/2015)
09.248.353/0001-80
2015NE003885
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30/09/2015 | Ver |
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BS AUDIO EVENTOS LTDA
Locação de 4 (quatro) TV´s com tripé, 1 (hum) distribuidor de VGA/RCA e cabos necessários para a realização do Programa Fala Jovem, que ocorrerá no dia 17 de setembro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNOCHAPECÓ, no município de Chapecó. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1027/2015)
01.799.594/0001-05
2015NE003966
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30/09/2015 | Ver |
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MARIO MARCONDES NASCIMENTO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2079/2015.
***.710.629-**
2015NE004018
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30/09/2015 | Ver |
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DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2062/2015.
***.062.919-**
2015NE004028
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30/09/2015 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2061/2015.
***.407.089-**
2015NE004029
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30/09/2015 | Ver |
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GABRIEL SELL RIBEIRO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2050/2015.
***.842.889-**
2015NE004030
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30/09/2015 | Ver |
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GABRIEL SELL RIBEIRO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2051/2015.
***.842.889-**
2015NE004031
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30/09/2015 | Ver |
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DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2052/2015.
***.418.839-**
2015NE004032
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30/09/2015 | Ver |
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VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2053/2015.
***.037.889-**
2015NE004033
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30/09/2015 | Ver |
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CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2054/2015.
***.736.719-**
2015NE004034
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30/09/2015 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2055/2015.
***.679.639-**
2015NE004035
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30/09/2015 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente aos meses julho e agosto de 2015, conforme documentos constantes do Processo nº 2042/2015.
07.574.449/0001-02
2015NE004050
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30/09/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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29/09/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.