Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MARCELO DANIEL STORCK
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Motivação Catarinenses, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-04, PI n° 43347 e demais documentos constantes do Processo n° 20450/2015.
13.353.035/0001-56 2015NE003670
30/09/2015 Ver
SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Motivação Catarinenses, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-04, PI n° 42477 e demais documentos constantes do Processo n° 20453/2015.
01.887.142/0001-85 2015NE003675
30/09/2015 Ver
CELINA SANTOS FERNANDES
Contratação de Celina Fernandes e banda para apresentação musical no Programa Fala Jovem, ocorrido no dia 03 de setembro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNISUL. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 927/2015)
***.032.699-** 2015NE003757
30/09/2015 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de cabo de madeira para enxada e picareta, com a finalidade de repor estoque na Coordenadoria de Serviços Técnicos. Atendendo solicitação da mesma. (Processo nº 955/2015)
13.501.187/0001-59 2015NE003803
30/09/2015 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de tinta e rolo de lã para repor estoque na Coordenadoria de Serviços Técnicos. Atendendo solicitação da mesma. (Processo nº 955/2015)
13.501.187/0001-59 2015NE003804
30/09/2015 Ver
MICHELLE SILVEIRA DA SILVA
Contratação de uma apresentação com 02 (dois) palhaços (clowns) para apresentação no Programa Fala Jovem, que acontecerá no dia 17 de setembro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNOCHAPECÓ, no município de Chapecó. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 977/2015)
12.783.194/0001-28 2015NE003877
30/09/2015 Ver
MICHELLE SILVEIRA DA SILVA
Contratação de uma apresentação com 02 (dois) palhaços (clowns) para apresentação no Programa Fala Jovem, que acontecerá no dia 17 de setembro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNOCHAPECÓ, no município de Chapecó. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 977/2015)
12.783.194/0001-28 2015NE003877
30/09/2015 Ver
JOSE CARLOS BROERING
Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais. (Processo nº 00978/2015)
09.248.353/0001-80 2015NE003885
30/09/2015 Ver
BS AUDIO EVENTOS LTDA
Locação de 4 (quatro) TV´s com tripé, 1 (hum) distribuidor de VGA/RCA e cabos necessários para a realização do Programa Fala Jovem, que ocorrerá no dia 17 de setembro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNOCHAPECÓ, no município de Chapecó. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1027/2015)
01.799.594/0001-05 2015NE003966
30/09/2015 Ver
MARIO MARCONDES NASCIMENTO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2079/2015.
***.710.629-** 2015NE004018
30/09/2015 Ver
DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2062/2015.
***.062.919-** 2015NE004028
30/09/2015 Ver
ALDO SCHNEIDER
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2061/2015.
***.407.089-** 2015NE004029
30/09/2015 Ver
GABRIEL SELL RIBEIRO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2050/2015.
***.842.889-** 2015NE004030
30/09/2015 Ver
GABRIEL SELL RIBEIRO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2051/2015.
***.842.889-** 2015NE004031
30/09/2015 Ver
DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2052/2015.
***.418.839-** 2015NE004032
30/09/2015 Ver
VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2053/2015.
***.037.889-** 2015NE004033
30/09/2015 Ver
CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2054/2015.
***.736.719-** 2015NE004034
30/09/2015 Ver
LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2055/2015.
***.679.639-** 2015NE004035
30/09/2015 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente aos meses julho e agosto de 2015, conforme documentos constantes do Processo nº 2042/2015.
07.574.449/0001-02 2015NE004050
30/09/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
29/09/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.