Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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DARCI DE MATOS
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2154/2015.
***.286.249-**
2015NE004214
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14/10/2015 | Ver |
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LEONEL ARCANGELO PAVAN
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2157/2015.
***.507.289-**
2015NE004215
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14/10/2015 | Ver |
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JOSE NEI ALBERTON ASCARI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2171/2015.
***.420.419-**
2015NE004227
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14/10/2015 | Ver |
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ANTONIO SERAFIM VENZON
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2170/2015.
***.819.619-**
2015NE004228
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14/10/2015 | Ver |
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DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2169/2015.
***.062.919-**
2015NE004229
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14/10/2015 | Ver |
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LEONEL ARCANGELO PAVAN
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2192/2015.
***.507.289-**
2015NE004234
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14/10/2015 | Ver |
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POSTO GALO LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.
81.326.258/0001-84
2015NE000190
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13/10/2015 | Ver |
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POSTO GALO LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.
81.326.258/0001-84
2015NE000190
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13/10/2015 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 01/2015.
14.284.430/0001-97
2015NE000536
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13/10/2015 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 01/2015.
14.284.430/0001-97
2015NE000536
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13/10/2015 | Ver |
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TELMO FREITAS DUTRA
Contratação do Sr. Telmo Freitas Dutra que ministrará palestra no "Curso de Iniciação Oratória - Vereadores Mirins Técnicas de Oratória", na cidade de Ituporanga, no dia 28 de agosto de 2015. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 864/2015)
***.433.040-**
2015NE003589
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13/10/2015 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Aquisição de 150 (cento e cinquenta) bases e cúpulas de acrílico para serem usadas como invólucro em mini esculturas da Ponte Hercílio Luz, que serão entregues às autoridades, às embaixadas, comitivas estrangeiras e corpo consular em visita a este Poder. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 00905/2015)
07.530.907/0001-01
2015NE003678
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13/10/2015 | Ver |
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GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de 10.000 (dez mil) capas plásticas para encadernação espiral diversas, conforme a Ata de Registro de Preços nº 009/2014, Pregão 016/2014, lote 7 do Processo 00858/2014. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 906/2015)
79.227.526/0001-69
2015NE003691
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13/10/2015 | Ver |
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PASSWORD PESQUISA, CONTEUDO E PRODUCAO CULTURAL EIRELI - ME
Contratação da Sra. Mirian Goldenberg, que proferia palestra no Iº Seminário Empreende Mulher Catarinense: projetos de vida trajetórias femininas no Brasil contemporâneo, no dia 17 de agosto de 2015, em Florianópolis, conforme inexigibilidade de licitação. (Proc. nº 908/2015)
08.297.851/0001-50
2015NE003723
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13/10/2015 | Ver |
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CAMPOS PEREIRA CONSTRUCOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Aquisição de chapa de acrílico branco 4mm, material para substituir a já existente na entrada principal do Palácio Barriga Verde. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo nº 1001/2015)
03.894.420/0001-57
2015NE003939
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13/10/2015 | Ver |
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EMPRESA JORNALISTICA FONTE LTDA
Assinatura impressa anual do jornal A Fonte, da cidade de Saudades (vigência outubro/2015 a setembro/2016), para atender o Gabinete do Deputado Mauro de Nadal. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15. (Processo nº 1013/2015)
07.990.520/0001-38
2015NE003954
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13/10/2015 | Ver |
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CRISTIANE LOURI RODRIGUES LTDA
Aquisição de tinta acrílica premium de cor palha, item que integra a Ata de Registro de Preços nº 023/2014, Lote 03 do Pregão 030/2014 do Processo 01045/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01034/2015)
08.676.816/0001-41
2015NE003986
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13/10/2015 | Ver |
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LISC - LIVRARIA INTERNACIONAL DE SANTA CATARINA LTDA
Aquisição de 41 (quarenta e um) exemplares de material didático para realização de "Curso de Inglês Básico" que será oferecido pela Escola do Legislativo entre os dias 28 de setembro a 14 de dezembro, para servidores da ALESC. (Processo n° 1046/2015)
19.384.129/0001-79
2015NE004019
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13/10/2015 | Ver |
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MARCOS LUIZ VIEIRA
Despesa com reembolso de pagamento custeado com recursos próprios do credor em epígrafe, referente vôo não completado em 24/09/2015, trecho Florianópolis/Chapecó e aquisição de novos bilhetes em nome do credor e seu assessor, trecho Florianópolis/Porto Alegre/Chapecó, para 25/09/2015, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2142/2015.
***.074.409-**
2015NE004197
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13/10/2015 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentos constantes do Processo nº 2149/2015.
07.574.449/0001-02
2015NE004199
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13/10/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.