Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Confecção e fornecimento de 13 placas indicativas, para serem instaladas no pátio de estacionamento privativo dos veículos de plantão. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1139/2015)
08.544.103/0001-24
2015NE004358
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12/11/2015 | Ver |
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PRISCILA RAIJCHE DE OLIVEIRA
Serviços diversos de chaveiro que constam na Ata de Registro de Preços Nº 005/2014, Pregão 014/2014 lote único do Processo 00672/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1154/2015)
18.995.383/0001-40
2015NE004429
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12/11/2015 | Ver |
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PRISCILA RAIJCHE DE OLIVEIRA
Serviços diversos de chaveiro que constam na Ata de Registro de Preços Nº 005/2014, Pregão 014/2014 lote único do Processo 00672/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1154/2015)
18.995.383/0001-40
2015NE004431
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12/11/2015 | Ver |
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ROMILDO LUIZ TITON
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2356/2015.
***.495.779-**
2015NE004555
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12/11/2015 | Ver |
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WALDEMIRO CASCAES
Despesa com locação do Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, 301, esquina com a João Pinto, Centro, Florianópolis-SC, com 1.923 m2 distribuídos em 12 pavimentos, 06 vagas de garagem, 02 elevadores e 16 banheiros, destinado a abrigar setores administrativos da ALESC, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 062/2010-07.
***.136.449-**
2015NE000033
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11/11/2015 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 72 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, cappuccino, leite, água e chá, referete ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 075/2011-07.
09.088.413/0001-44
2015NE000038
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11/11/2015 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 075/2011-07.
09.088.413/0001-44
2015NE000039
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11/11/2015 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assistente em saúde, técnica de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 096/2011-08.
83.953.331/0001-73
2015NE000074
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11/11/2015 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-03.
08.497.392/0001-58
2015NE000107
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11/11/2015 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-03.
08.497.392/0001-58
2015NE000107
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11/11/2015 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-03.
08.497.392/0001-58
2015NE000107
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11/11/2015 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-03.
08.497.392/0001-58
2015NE000107
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11/11/2015 | Ver |
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 2500 Kg de açúcar refinado em embalagens de 1 Kg, marca Duçula, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 034/2014-00.
13.839.796/0001-12
2015NE000110
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11/11/2015 | Ver |
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa vida, marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 034/2014-00.
13.839.796/0001-12
2015NE000111
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11/11/2015 | Ver |
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa vida, marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 034/2014-00.
13.839.796/0001-12
2015NE000111
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11/11/2015 | Ver |
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa vida, marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 034/2014-00.
13.839.796/0001-12
2015NE000111
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11/11/2015 | Ver |
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JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Despesa com aquisição de até 3200 quilos de café tipo gourmet em embalagem a vácuo de 500 gramas, marca Jurerê Gourmet, mediante entegra programada, conforme Contrato CL n° 036/2014-00.
00.214.257/0001-46
2015NE000113
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11/11/2015 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva , corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90
2015NE000151
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11/11/2015 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva , corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90
2015NE000152
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11/11/2015 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64
2015NE000194
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11/11/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/06/2026.