Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CIA CATARINENSE DE RADIO E TELEVISAO
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Painel SC, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6751 e demais documentos constantes do Processo n° 10370/2015.
82.611.617/0001-08
2015NE004119
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13/11/2015 | Ver |
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RADIO COLON LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Painel SC, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6762 e demais documentos constantes do Processo n° 10379/2015.
84.700.434/0001-94
2015NE004128
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13/11/2015 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL n° 029/2015-00.
03.259.319/0001-24
2015NE004221
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13/11/2015 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL n° 029/2015-00.
03.259.319/0001-24
2015NE004221
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13/11/2015 | Ver |
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TV LITORAL SUL ATIVIDADES DE TV ABERTA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Painel SC, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6798 e demais documentos constantes do Processo n° 10425/2015.
13.923.019/0001-51
2015NE004302
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13/11/2015 | Ver |
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JORNAL A CRITICA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Painel SC, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6802 e demais documentos constantes do Processo n° 10429/2015.
08.924.785/0001-09
2015NE004303
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13/11/2015 | Ver |
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JORNAL O ESPORTE LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Painel SC, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6803 e demais documentos constantes do Processo n° 10430/2015.
05.600.189/0001-77
2015NE004304
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13/11/2015 | Ver |
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KADOPRESS BUREAU DIGITAL E EDITORA GRAFICA LTDA
Despesa com filmless para modelo de anúncio de revista para campanha Motivação Catarinense, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-04, AT 21724 e demais documentos constantes no Processo n° 20467/2015.
06.877.684/0001-90
2015NE004341
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13/11/2015 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de 4 (quatro) caixas organizadoras. Conforme solicitação da Gerência de Cerimonial. (Processo nº 1158/2015)
16.715.374/0001-23
2015NE004436
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13/11/2015 | Ver |
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ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO CORAL INFANTO-JUVENIL CRIANCA FELIZ
Contratação do Coral Show Criança Feliz para apresentação em comemoração ao Dia do Servidor Público, que aconteceu no dia 28 de outubro do ano corrente às 13hrs, no Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1192/2015)
01.628.316/0001-95
2015NE004525
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13/11/2015 | Ver |
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ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO CORAL INFANTO-JUVENIL CRIANCA FELIZ
Contratação do Coral Show Criança Feliz para apresentação em comemoração ao Dia do Servidor Público, que aconteceu no dia 28 de outubro do ano corrente às 13hrs, no Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1192/2015)
01.628.316/0001-95
2015NE004525
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13/11/2015 | Ver |
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WAGNER RODOLFO HORBE 04710394970
Contratação de grafiteiro para executar um painel durante o Programa Fala Jovem, que aconteceu no dia 22 de outubro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNISUL, no município de Palhoça. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1197/2015)
20.411.640/0001-00
2015NE004530
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13/11/2015 | Ver |
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WAGNER RODOLFO HORBE 04710394970
Contratação de grafiteiro para executar um painel durante o Programa Fala Jovem, que aconteceu no dia 22 de outubro do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNISUL, no município de Palhoça. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1197/2015)
20.411.640/0001-00
2015NE004530
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13/11/2015 | Ver |
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DILMA BORN MACHADO
Despesa com pagamento de locação de imóvel, Ed. São João, na Rua Vitor Meirelles, 170, Centro, Florianópolis-SC, integrado pelos conjuntos n° 001, 002, 003 e 004 e lojas n° 001 e 002, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 014/2012-03.
***.730.389-**
2015NE000032
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12/11/2015 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 58 veículos (06 GM Vectra, 04 Honda/Civic, 45 Toyota/Corolla, 03 Chevrolet/Cruze), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 043/2011-14.
95.803.839/0001-74
2015NE000072
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12/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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12/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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12/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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12/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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12/11/2015 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.
02.879.671/0001-08
2015NE000248
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12/11/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/06/2026.