Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com serviço de comunicação emissoras de radiodifusão em amplitude modulada, categoria Rádio AM e, em frequência modulada, categoria Rádio FM, com abrangência comprovada no Estado de Santa Catarina, para veiculação de programetes institucionais da ALESC, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 133/2025 e Edital de Credenciamento n° 001/2025.
75.487.009/0001-78 2026NE000731
20/04/2026 Ver
PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-05.
07.062.089/0001-60 2026NE000419
20/04/2026 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-05.
02.879.671/0001-08 2026NE000418
20/04/2026 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-05.
02.879.671/0001-08 2026NE000418
20/04/2026 Ver
RADIO CLUBE TIJUCAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "2026- Demandas Bancadas Regionais Janeiro", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-05, PI nº 4689 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000001389-6.
79.228.094/0001-00 2026NE000249
20/04/2026 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-04.
85.229.755/0001-15 2025NE009165
20/04/2026 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-04.
85.229.755/0001-15 2025NE009165
20/04/2026 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-04.
85.229.755/0001-15 2025NE009165
20/04/2026 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-04.
85.229.755/0001-15 2025NE009165
20/04/2026 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujos instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da Lei Complementar n° 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3749/2005, referente ao mês de março de 2026, conforme documentos constantes no Processo SEI n° 26.0.000016403-7.
07.574.449/0001-02 2026NE002833
20/04/2026 Ver
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC
Ressarcimento pela cessão do servidor Roger Correa Espíndola a este Poder, referente ao mês de março de 2026, conforme Termo de Convênio nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 2247289 e demais documentos do Processo SEI 26.0.000018101-2.
83.891.283/0001-36 2026NE002821
20/04/2026 Ver
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de resma de papel A4 reciclado para a Gerência de Almoxarifado, conforme documentos do Processo SEI n° 26.0.000014556-3.
00.147.109/0001-56 2026NE002736
20/04/2026 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme 3º apostilamento ao Contrato 402.2021-06.
01.645.738/0016-55 2026NE002727
20/04/2026 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme 3º apostilamento ao Contrato 402.2021-06.
01.645.738/0016-55 2026NE002727
20/04/2026 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme 3º apostilamento ao Contrato 402.2021-06.
01.645.738/0016-55 2026NE002727
20/04/2026 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme 3º apostilamento ao Contrato 402.2021-06.
01.645.738/0016-55 2026NE002727
20/04/2026 Ver
MUNICIPIO DE ITAJAI
Ressarcimento pela cessão da servidora Gabriela Dacol Molim a este Poder, referente ao mês de março de 2026, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 13/2025 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Itajaí, Parecer 0236/12/GP, Despacho 2224280 e demais documentos do Processo SEI nº 26.0.000015041-9.
83.102.277/0001-52 2026NE002552
20/04/2026 Ver
VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Ressarcimento ao Deputado Vicente Augusto Caropreso, referente a despesas com hospedagem de Deputado em exercício do mandato parlamentar, na Capital do Estado, relativo ao mês de fevereiro/2026, de acordo com o Art. 4º, XIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, conforme RPR-017763 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000009987-1.
***.037.889-** 2026NE002330
20/04/2026 Ver
LUCIO JOAQUIM ELLER
Despesa com aquisição de adoçante dietético líquido, de sucralose, não contendo glúten, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme documentos do Processo SEI nº 26.0.000008958-2 e requisição GEAFIN 104108.
02.313.859/0001-86 2026NE002212
20/04/2026 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021, item 02, Contrato CL nº 402/2021-06 e 3º Apostilamento.
01.645.738/0016-55 2026NE001938
20/04/2026 Ver
Página 78 de 10.173, exibindo 20 de 203.450 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.