Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
11/03/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de material, suporte para caixa e rolos de mangueira, destinado a complementação de serviços em andamento nas dependências da Alesc. Atendendo à solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 18/2016)
12.821.926/0001-27 2016NE000199
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de rolos de mangueira corrugadas, destinado à complementação de serviços em andamento nas dependências da ALESC. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 043/2016)
12.821.926/0001-27 2016NE000297
11/03/2016 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.
02.879.671/0001-08 2016NE000356
11/03/2016 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.
02.879.671/0001-08 2016NE000356
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de materiais elétricos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (054/2016)
12.821.926/0001-27 2016NE000427
11/03/2016 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 01/07/2026.