Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
TV CIDADE DE CRICIUMA PRODUCOES LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Pacote Institucional, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6875 e demais documentos constantes do Processo n° 10097/2015-07.
07.712.761/0001-15
2016NE000431
|
06/04/2016 | Ver |
|
MARMORARIA AS MARMORES E GRANITOS LTDA
Aquisição de rodapé de granito cinza andorinha polido, conforme especificação. Material para a sala do Centro de Apoio às Câmaras Municipais, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 113/2016)
82.136.243/0001-16
2016NE000602
|
06/04/2016 | Ver |
|
COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA
Aquisição de tapete tipo capacho, de dimensão 80x120 cm, com inscrição do Símbolo Internacional de Acesso. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 114/2016)
83.240.028/0005-57
2016NE000604
|
06/04/2016 | Ver |
|
BIANCHINI COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA
Aquisição de cabos e conectores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 126/2016)
80.977.556/0001-71
2016NE000626
|
06/04/2016 | Ver |
|
BIANCHINI COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA
Aquisição de processador digital, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 126/2016)
80.977.556/0001-71
2016NE000627
|
06/04/2016 | Ver |
|
FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI
Aquisição de 15 (quinze) bombas de drenagem destinados a instalação de aparelhos de ar condicionados tipo split. Item que integra a Ata de Registro de Preços Nº 003/2015, pregão 014/2015, lote 02 do Processo 00736/2015. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 133/2016)
17.613.341/0001-35
2016NE000645
|
06/04/2016 | Ver |
|
CIMTEL - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
Contratação de empresa para realizar o conserto da cancela, de patrimônio 44796, do estacionamento dos fundos do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 134/2016)
80.448.483/0001-20
2016NE000646
|
06/04/2016 | Ver |
|
CIMTEL - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
Aquisição de peças para realizar o conserto da cancela, de patrimônio 44796, do estacionamento dos fundos do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 134/2016)
80.448.483/0001-20
2016NE000647
|
06/04/2016 | Ver |
|
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de materiais (pregos galvanizados, rolo de lã e colas variadas) para manutenção de bens imóveis, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0141/2016)
13.501.187/0001-59
2016NE000759
|
06/04/2016 | Ver |
|
REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA
Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (placa comando sensor válvula para mictório), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 146/2016)
81.853.798/0001-16
2016NE000766
|
06/04/2016 | Ver |
|
IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Aquisição de uma bateria de 12V, 48AH e polo positivo direito, para o veículo Ford Courier placas MCW2548, patrimônio nº 00007433. A pedido da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 149/2016)
83.461.723/0001-15
2016NE000769
|
06/04/2016 | Ver |
|
VANGUARDA EDITORIAL LTDA
Assinatura impressa anual do Jornal Vanguarda de Urussanga (vigência abril/16 a março/17) para atender o Gabinete do Deputado Luiz Vampiro, conforme listagem anexa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação 001/16. (Processo n° 163/2016)
05.768.303/0001-72
2016NE000803
|
06/04/2016 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.
83.953.331/0001-73
2016NE000896
|
06/04/2016 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.
83.953.331/0001-73
2016NE000896
|
06/04/2016 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.
83.953.331/0001-73
2016NE000896
|
06/04/2016 | Ver |
|
MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de março de 2016, conforme ofício nº 080/CT/2016 e demais documentos constantes do Processo nº 421/2016.
***.112.559-**
2016NE000914
|
06/04/2016 | Ver |
|
ALDO SCHNEIDER
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de março de 2016, conforme ofício nº 080/CT/2016 e demais documentos constantes do Processo nº 421/2016.
***.407.089-**
2016NE000915
|
06/04/2016 | Ver |
|
ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de março de 2016, conforme ofício nº 080/CT/2016 e demais documentos constantes do Processo nº 421/2016.
***.554.389-**
2016NE000916
|
06/04/2016 | Ver |
|
MAURO DE NADAL
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de março de 2016, conforme ofício nº 080/CT/2016 e demais documentos constantes do Processo nº 421/2016.
***.268.009-**
2016NE000917
|
06/04/2016 | Ver |
|
GEAN MARQUES LOUREIRO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa números 238/2014 e 237/2015, referente ao mês de março de 2016, conforme ofício nº 080/CT/2016 e demais documentos constantes do Processo nº 421/2016.
***.341.969-**
2016NE000918
|
06/04/2016 | Ver |
Página 7.603 de 10.232, exibindo 20 de 204.634 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.