Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ENOR ROCHA DA SILVA
Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, constituído por uma casa de alvenaria localizada à Rua Visconde do Cairú, Bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC, com área de 50m², conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 025/2016 e Contrato CL n° 036/2016-00.
***.529.899-**
2016NE001936
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27/07/2016 | Ver |
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ENOR ROCHA DA SILVA
Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, constituído por uma casa de alvenaria localizada à Rua Visconde do Cairú, Bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC, com área de 50m², conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 025/2016 e Contrato CL n° 036/2016-00.
***.529.899-**
2016NE001936
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27/07/2016 | Ver |
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ENOR ROCHA DA SILVA
Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, constituído por uma casa de alvenaria localizada à Rua Visconde do Cairú, Bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC, com área de 50m², conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 025/2016 e Contrato CL n° 036/2016-00.
***.529.899-**
2016NE001936
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27/07/2016 | Ver |
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ENOR ROCHA DA SILVA
Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, constituído por uma casa de alvenaria localizada à Rua Visconde do Cairú, Bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC, com área de 50m², conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 025/2016 e Contrato CL n° 036/2016-00.
***.529.899-**
2016NE001936
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27/07/2016 | Ver |
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ENOR ROCHA DA SILVA
Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, constituído por uma casa de alvenaria localizada à Rua Visconde do Cairú, Bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC, com área de 50m², conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 025/2016 e Contrato CL n° 036/2016-00.
***.529.899-**
2016NE001936
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27/07/2016 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 5.9 do Contrato n° 088/2015-00.
00.729.393/0001-79
2016NE002086
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27/07/2016 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 5.9 do Contrato n° 088/2015-00.
00.729.393/0001-79
2016NE002086
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27/07/2016 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 5.9 do Contrato n° 088/2015-00.
00.729.393/0001-79
2016NE002086
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 5.9 do Contrato n° 088/2015-00.
00.729.393/0001-79
2016NE002086
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 5.9 do Contrato n° 088/2015-00.
00.729.393/0001-79
2016NE002086
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27/07/2016 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 5.9 do Contrato n° 088/2015-00.
00.729.393/0001-79
2016NE002086
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27/07/2016 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Cristiano Socas da Silva e Frederico Augusto da Silva, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de junho de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 136/2016.
82.951.310/0001-56
2016NE002297
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27/07/2016 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Magno Fernando Pamplona, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de junho de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 139/2016.
15.515.924/0001-06
2016NE002298
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27/07/2016 | Ver |
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EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de junho de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 138/2016.
83.052.191/0001-62
2016NE002299
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27/07/2016 | Ver |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de junho de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 137/2016.
05.510.080/0001-49
2016NE002300
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27/07/2016 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de julho de 2016, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 1162/2016.
83.882.498/0001-90
2016NE002304
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27/07/2016 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Fundo Previdenciário, no percentual de 24%, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de julho de 2016, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 1163/2016.
83.882.498/0001-90
2016NE002305
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27/07/2016 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Empenho que se processa referente ao pagamento da Convocação Ordinária do Sr. Deputado Roberto Salum, conforme folha de pagamento do mês de julho/2016 em anexo.
83.599.191/0001-87
2016NE002696
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27/07/2016 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme item 2.1.2 do Contrato CL n° 091/2015-00.
00.530.341/0001-79
2015NE005560
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26/07/2016 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme item 2.1.2 do Contrato CL n° 091/2015-00.
00.530.341/0001-79
2015NE005560
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26/07/2016 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.