Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIOPRO SISTEMAS LTDA - ME
Aquisição de 2 (duas) licenças do software RadioPro Transcritor, módulo gravador, para utilização por tempo indeterminado, conforme solicitação da Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário. (Processo nº 594/2016)
05.509.590/0001-04
2016NE002070
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29/07/2016 | Ver |
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CENTRO MEDICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Aquisição de materiais diversos (gaze hidrófila, algodão hidrófilo, fita adesiva hipoalergênica) para dar continuidade aos trabalhos da Sessão de Naturologia Aplicada da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo 0602/2016)
79.863.213/0001-05
2016NE002110
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29/07/2016 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de 80 garrafas térmicas para atender as necessidades da Gerência de Almoxarifado. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 606/2016)
16.715.374/0001-23
2016NE002115
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29/07/2016 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de 02(duas) capas de chuva, tradicional com botão, capuz, de tamanhos G e M, para atender as necessidades da Gerência de Almoxarifado. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 606/2016)
16.715.374/0001-23
2016NE002116
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29/07/2016 | Ver |
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CENTRO MEDICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Aquisição de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 612/2016)
79.863.213/0001-05
2016NE002124
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29/07/2016 | Ver |
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CENTRO MEDICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Aquisição de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 612/2016)
79.863.213/0001-05
2016NE002125
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29/07/2016 | Ver |
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DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Aquisição de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 613/2016)
14.248.265/0001-18
2016NE002126
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29/07/2016 | Ver |
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DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Aquisição de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 613/2016)
14.248.265/0001-18
2016NE002127
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29/07/2016 | Ver |
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DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Aquisição de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 613/2016)
14.248.265/0001-18
2016NE002128
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29/07/2016 | Ver |
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PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
Aquisição de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 614/2016)
83.214.833/0001-82
2016NE002129
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29/07/2016 | Ver |
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PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
Aquisição de material para o Laboratório de Análises Clínicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 614/2016)
83.214.833/0001-82
2016NE002130
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29/07/2016 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de junho de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 140/2016.
82.951.328/0001-58
2016NE002420
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29/07/2016 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 007/2015 e Contrato CL n° 010/2015-00.
04.206.050/0001-80
2016NE000177
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28/07/2016 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 007/2015 e Contrato CL n° 010/2015-00.
04.206.050/0001-80
2016NE000177
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28/07/2016 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Contrato CL nº 001/2013-05.
47.866.934/0001-74
2016NE002044
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28/07/2016 | Ver |
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MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Despesa com pagamento de taxa de ocupação referente ao exercício de 2016, devida a Secretaria do Patrimônio da União, em virtude da locação do imóvel localizado na rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, conforme estabelece a cláusula segunda do Contrato 011/2013-00 e documentos constantes do Processo nº 1115/2016.
00.489.828/0009-02
2016NE002142
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28/07/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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27/07/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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27/07/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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27/07/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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27/07/2016 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.