Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-00.
34.028.316/0028-23
2016NE000178
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19/12/2016 | Ver |
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FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
Despesa com curso de pós-graduação em nível de especialização em Inovação e Gestão do Conhecimento para Organizações Públicas junto à UNIVALI para 16 servidores da ALESC, com duração de 24 meses, conforme Contrato CL nº 072/2015-00.
84.307.974/0001-02
2016NE000182
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19/12/2016 | Ver |
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DN COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, Diferentes, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 48444 e demais documentos constantes do Processo n° 20387/2016.
13.925.448/0001-68
2016NE002588
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19/12/2016 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-05.
47.866.934/0001-74
2016NE003749
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19/12/2016 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Irvando Luiz Zomer, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, conforme documentos constantes dos Processos DRH nº 256/2016 e 265/2016.
82.508.433/0001-17
2016NE003802
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19/12/2016 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Irvando Luiz Zomer, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, conforme documentos constantes dos Processos DRH nº 256/2016 e 265/2016.
82.508.433/0001-17
2016NE003802
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19/12/2016 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Carlos Henrique Climaco, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, conforme documentos constantes dos Processos DRH nº 255/2016 e 264/2016.
82.508.433/0001-17
2016NE003804
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19/12/2016 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Carlos Henrique Climaco, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, conforme documentos constantes dos Processos DRH nº 255/2016 e 264/2016.
82.508.433/0001-17
2016NE003804
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19/12/2016 | Ver |
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INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JLLE
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Ederson Giovani Gava, referente ao 13º salário de 2016, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2083/2016.
01.280.363/0001-90
2016NE003852
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19/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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16/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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16/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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16/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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16/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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16/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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16/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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16/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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16/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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16/12/2016 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64
2016NE000098
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.