Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.
83.953.331/0001-73 2016NE000896
26/01/2017 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.
83.953.331/0001-73 2016NE000896
26/01/2017 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.
83.953.331/0001-73 2016NE000896
26/01/2017 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2016NE003576
26/01/2017 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2016NE003576
26/01/2017 Ver
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50024 e demais documentos constantes do Processo n° 20040/2016-07.
00.481.841/0001-68 2016NE003986
25/01/2017 Ver
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50024 e demais documentos constantes do Processo n° 20040/2016-07.
00.481.841/0001-68 2016NE003986
25/01/2017 Ver
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50040 e demais documentos constantes do Processo n° 20056/2016-07.
00.481.841/0003-20 2016NE004014
25/01/2017 Ver
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50040 e demais documentos constantes do Processo n° 20056/2016-07.
00.481.841/0003-20 2016NE004014
25/01/2017 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55 2016NE004114
25/01/2017 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55 2016NE004114
25/01/2017 Ver
ELAINE GONCALVES
Pagamento de auxílio funeral da ex-servidora Sonia Regina da Silva Salum, conforme o artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constante do Processo DA nº 071/2017.
***.366.529-** 2017NE000004
25/01/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de vencimentos dos servidores inativos do Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE000006
25/01/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de vencimentos dos servidores inativos do Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE000006
25/01/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de despesas de exercícios anteriores de servidores inativos do Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017, em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE000007
25/01/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de janeiro/2017 dos servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE000049
25/01/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de janeiro/2017 dos servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE000049
25/01/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de incorporações - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE000050
25/01/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de Gratificações por Exercício de Cargos - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE000051
25/01/2017 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2017NE000052
25/01/2017 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.