Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.
83.953.331/0001-73
2016NE000896
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26/01/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.
83.953.331/0001-73
2016NE000896
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26/01/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.
83.953.331/0001-73
2016NE000896
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26/01/2017 | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78
2016NE003576
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26/01/2017 | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78
2016NE003576
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26/01/2017 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50024 e demais documentos constantes do Processo n° 20040/2016-07.
00.481.841/0001-68
2016NE003986
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25/01/2017 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50024 e demais documentos constantes do Processo n° 20040/2016-07.
00.481.841/0001-68
2016NE003986
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25/01/2017 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50040 e demais documentos constantes do Processo n° 20056/2016-07.
00.481.841/0003-20
2016NE004014
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25/01/2017 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50040 e demais documentos constantes do Processo n° 20056/2016-07.
00.481.841/0003-20
2016NE004014
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25/01/2017 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
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25/01/2017 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
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25/01/2017 | Ver |
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ELAINE GONCALVES
Pagamento de auxílio funeral da ex-servidora Sonia Regina da Silva Salum, conforme o artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constante do Processo DA nº 071/2017.
***.366.529-**
2017NE000004
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25/01/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de vencimentos dos servidores inativos do Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE000006
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25/01/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de vencimentos dos servidores inativos do Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE000006
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25/01/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de despesas de exercícios anteriores de servidores inativos do Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017, em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE000007
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25/01/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de janeiro/2017 dos servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE000049
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25/01/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de janeiro/2017 dos servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE000049
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25/01/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de incorporações - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE000050
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25/01/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de Gratificações por Exercício de Cargos - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE000051
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25/01/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço - RPPS a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE000052
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25/01/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.