Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JORNAL GAZETA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-07, PI n° 50029 e demais documentos constantes no Processo n° 20045/2016-07.
26.291.981/0001-67
2017NE000019
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30/01/2017 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.
83.566.299/0001-73
2017NE000024
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30/01/2017 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.
83.566.299/0001-73
2017NE000024
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30/01/2017 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao galpão locado por este Poder para alocação de móveis, localizado em São José/SC.
82.508.433/0001-17
2016NE000115
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27/01/2017 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao galpão locado por este Poder para alocação de móveis, localizado em São José/SC.
82.508.433/0001-17
2016NE000115
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27/01/2017 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 055/2017.
83.882.498/0001-90
2017NE000089
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27/01/2017 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Fundo Previdenciário, no percentual de 26%, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 056/2017.
83.882.498/0001-90
2017NE000090
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27/01/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2016NE000104
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26/01/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2016NE000104
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26/01/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2016NE000104
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26/01/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2016NE000104
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26/01/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2016NE000104
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26/01/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2016NE000104
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26/01/2017 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo no exercício de 2016, conforme Contrato CL nº 095/2015-00.
06.333.995/0001-99
2016NE000152
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26/01/2017 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo no exercício de 2016, conforme Contrato CL nº 095/2015-00.
06.333.995/0001-99
2016NE000152
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26/01/2017 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 007/2015 e Contrato CL n° 010/2015-00.
04.206.050/0001-80
2016NE000177
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26/01/2017 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 007/2015 e Contrato CL n° 010/2015-00.
04.206.050/0001-80
2016NE000177
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26/01/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.
83.953.331/0001-73
2016NE000841
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26/01/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.
83.953.331/0001-73
2016NE000841
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26/01/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.
83.953.331/0001-73
2016NE000841
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26/01/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.