Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-08.
02.879.671/0001-08
2016NE004113
|
17/02/2017 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
|
17/02/2017 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
|
17/02/2017 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
|
17/02/2017 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
|
17/02/2017 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
|
17/02/2017 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
|
17/02/2017 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
|
17/02/2017 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-07.
72.116.965/0001-55
2016NE004114
|
17/02/2017 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.
47.866.934/0001-74
2017NE000003
|
17/02/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
17/02/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
17/02/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
17/02/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
17/02/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
17/02/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
17/02/2017 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.
47.866.934/0001-74
2017NE000131
|
17/02/2017 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.
47.866.934/0001-74
2017NE000132
|
17/02/2017 | Ver |
|
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.
47.866.934/0001-74
2017NE000133
|
17/02/2017 | Ver |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2017NE000144
|
17/02/2017 | Ver |
Página 7.141 de 10.237, exibindo 20 de 204.739 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.