Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 200 Mbps, para download e upload, conforme Contrato CL nº 024/2013-07.
76.535.764/0001-43
2017NE000104
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14/03/2017 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 200 Mbps, para download e upload, conforme Contrato CL nº 024/2013-07.
76.535.764/0001-43
2017NE000104
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14/03/2017 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 72 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL nº 075/2011-09.
09.088.413/0001-44
2017NE000105
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14/03/2017 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 72 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL nº 075/2011-09.
09.088.413/0001-44
2017NE000105
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14/03/2017 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 075/2011-09.
09.088.413/0001-44
2017NE000106
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14/03/2017 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 075/2011-09.
09.088.413/0001-44
2017NE000106
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14/03/2017 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-01.
03.259.319/0001-24
2017NE000127
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14/03/2017 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-01.
03.259.319/0001-24
2017NE000127
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos imóveis locados por este Poder para abrigar setores administrativos, localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349 e Escola do Legislativo, situada à Avenida Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2017NE000128
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos imóveis locados por este Poder para abrigar setores administrativos, localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349 e Escola do Legislativo, situada à Avenida Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2017NE000128
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José/SC, locado por este Poder para o armazenamento de equipamentos diversos.
08.336.783/0001-90
2017NE000129
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José/SC, locado por este Poder para o armazenamento de equipamentos diversos.
08.336.783/0001-90
2017NE000129
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14/03/2017 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com manutenção preventiva e corretiva de três impressoras/copiadoras, com fornecimento de toner preto e branco e cilindros, conforme cláusula segunda do Contrato CL nº 012/2012-09
05.099.250/0001-44
2017NE000134
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14/03/2017 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com manutenção preventiva e corretiva de três impressoras/copiadoras, com fornecimento de toner preto e branco e cilindros, conforme cláusula segunda do Contrato CL nº 012/2012-09
05.099.250/0001-44
2017NE000134
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2017NE000170
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2017NE000170
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao Ed. João Cascaes, situado à Av. Hercílio Luz, nº 301, Florianópolis/SC, locado por este Poder para abrigar setores administrativos.
08.336.783/0001-90
2017NE000172
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao Ed. João Cascaes, situado à Av. Hercílio Luz, nº 301, Florianópolis/SC, locado por este Poder para abrigar setores administrativos.
08.336.783/0001-90
2017NE000172
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 103/2013-00.
08.336.783/0001-90
2017NE000173
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14/03/2017 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 103/2013-00.
08.336.783/0001-90
2017NE000173
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14/03/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.