Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Magno Fernando Pamplona e Vanda Regina Machado P. Setubal, referente ao mês de março de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 050/2017.
15.515.924/0001-06 2017NE000813
28/04/2017 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Zenaide Ana Soncini, referente ao mês de março de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 051/2017.
05.509.770/0001-88 2017NE000814
28/04/2017 Ver
SILVIO DREVECK
Adiantamento que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais (representação do poder legislativo), com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Processo DF n° 0564/2017.
***.611.349-** 2017NE000839
28/04/2017 Ver
DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 0537/2017.
***.418.839-** 2017NE000854
28/04/2017 Ver
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial nº 29/2014 e Contrato CL nº 026/2014-02.
85.136.091/0001-40 2017NE000011
27/04/2017 Ver
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial nº 29/2014 e Contrato CL nº 026/2014-02.
85.136.091/0001-40 2017NE000011
27/04/2017 Ver
TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL nº 013/2013-04.
07.321.421/0001-63 2017NE000013
27/04/2017 Ver
TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL nº 013/2013-04.
07.321.421/0001-63 2017NE000013
27/04/2017 Ver
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.
83.566.299/0001-73 2017NE000024
27/04/2017 Ver
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.
83.566.299/0001-73 2017NE000024
27/04/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
27/04/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
27/04/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
27/04/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000036
27/04/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
27/04/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
27/04/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
27/04/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
27/04/2017 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64 2017NE000038
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.