Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Magno Fernando Pamplona e Vanda Regina Machado P. Setubal, referente ao mês de março de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 050/2017.
15.515.924/0001-06
2017NE000813
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28/04/2017 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Zenaide Ana Soncini, referente ao mês de março de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo nº 051/2017.
05.509.770/0001-88
2017NE000814
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28/04/2017 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Adiantamento que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais (representação do poder legislativo), com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Processo DF n° 0564/2017.
***.611.349-**
2017NE000839
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28/04/2017 | Ver |
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DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 0537/2017.
***.418.839-**
2017NE000854
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28/04/2017 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial nº 29/2014 e Contrato CL nº 026/2014-02.
85.136.091/0001-40
2017NE000011
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27/04/2017 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial nº 29/2014 e Contrato CL nº 026/2014-02.
85.136.091/0001-40
2017NE000011
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27/04/2017 | Ver |
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TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL nº 013/2013-04.
07.321.421/0001-63
2017NE000013
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27/04/2017 | Ver |
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TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL nº 013/2013-04.
07.321.421/0001-63
2017NE000013
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27/04/2017 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.
83.566.299/0001-73
2017NE000024
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27/04/2017 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.
83.566.299/0001-73
2017NE000024
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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27/04/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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27/04/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.