Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) de folha suplementar do mês de abril/2017 dos servidores efetivos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE001176
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05/05/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha suplementar com o pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço - RGPS a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE001177
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05/05/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha suplementar com o pagamento de 1/3 de férias (abono constitucional) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE001178
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05/05/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha suplementar com o pagamento de 1/3 de férias (abono constitucional) a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE001179
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05/05/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Suplementar com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhista (Licença Prêmio Convertida em Pecúnia) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE001180
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05/05/2017 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de suplementar referente a auxílio saúde a servidores inativos deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de abril/2017, conforme folha de pagamento anexa, fundamentado nos Atos da Mesa nº 002/2015 e 544/2015.
83.599.191/0001-87
2017NE001181
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05/05/2017 | Ver |
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IQUALY - TECNOLOGIA EM PESQUISAS E HABITOS DE CONSUMO EIRELI - ME
Despesa com serviço de pesquisa de medição de audiência em emissoras de TV, em tempo real, nas cidades de Florianópolis, São José e Palhoça, conforme Contrato CL nº 005/2016-01.
21.546.737/0001-84
2017NE000126
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04/05/2017 | Ver |
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IQUALY - TECNOLOGIA EM PESQUISAS E HABITOS DE CONSUMO EIRELI - ME
Despesa com serviço de pesquisa de medição de audiência em emissoras de TV, em tempo real, nas cidades de Florianópolis, São José e Palhoça, conforme Contrato CL nº 005/2016-01.
21.546.737/0001-84
2017NE000126
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04/05/2017 | Ver |
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SAN FERNANDO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula de Lima, constituído por sala comercial, localizada à Rua XV de Novembro nº 1480, sala 401, Centro Empresarial Dudalina, Blumenau/SC, com área de 64,21 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 016/2016-00.
19.932.528/0001-27
2017NE000147
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04/05/2017 | Ver |
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SAN FERNANDO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula de Lima, constituído por sala comercial, localizada à Rua XV de Novembro nº 1480, sala 401, Centro Empresarial Dudalina, Blumenau/SC, com área de 64,21 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 016/2016-00.
19.932.528/0001-27
2017NE000147
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04/05/2017 | Ver |
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ABS COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Jean Jackson Kulhmann, constituído por sala comercial localizada à Rua São Paulo, nº 2621, Bairro Itoupava Seca, Blumenau/SC, com área de 47,50 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 018/2016-00.
79.857.025/0001-66
2017NE000157
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04/05/2017 | Ver |
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ABS COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Jean Jackson Kulhmann, constituído por sala comercial localizada à Rua São Paulo, nº 2621, Bairro Itoupava Seca, Blumenau/SC, com área de 47,50 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 018/2016-00.
79.857.025/0001-66
2017NE000157
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04/05/2017 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de rolo de pintura, rolo de espuma e rebite, materiais especificados no ofício CST 065/2017, da Coordenadoria de Serviços Técnicos, para manutenção de bens imóveis. (Processo n° 092/2017)
83.873.935/0001-00
2017NE000517
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04/05/2017 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de pneu e câmara de ar, materiais especificados no ofício CST 065/2017, da Coordenadoria de Serviços Técnicos, para manutenção de bens imóveis. (Processo n° 092/2017)
83.873.935/0001-00
2017NE000518
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04/05/2017 | Ver |
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VALDECIR FRANCISCO MATTE
Aquisição com instalação de 02 (duas) fechaduras e 02 (duas) puxadores acrílicos da porta externa da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos, Unidade Administrativa (Edifício João Cascaes). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 000168/2017)
00.525.655/0001-83
2017NE000742
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04/05/2017 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Contratação, por demanda, de serviços relacionados à implantação, sustentação e manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Contrato CL nº 062/2016-00.
01.645.738/0001-79
2017NE000827
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04/05/2017 | Ver |
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GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Adiantamento ao servidor Garibaldi Antônio Ayroso, matrícula 8486, para custear despesas em regime de adiantamento para a realização de despesas de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, no mês de maio de 2017, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 1132/2017 e documentos constantes no Processo n° 600/2017.
***.826.679-**
2017NE000878
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03/05/2017 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
Adiantamento que se faz ao servidor Marcio Ferreira, matrícula 1903, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, no mês maio de 2017, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Portaria da Presidência 1133/2017 e demais documentos constantes do Processo n° 601/2017.
***.102.379-**
2017NE000883
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03/05/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.
40.432.544/0001-47
2017NE000124
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02/05/2017 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.
40.432.544/0001-47
2017NE000124
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02/05/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.