Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000770
12/05/2017 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
12/05/2017 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
12/05/2017 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
12/05/2017 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
12/05/2017 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
12/05/2017 Ver
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 e 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 054/2017.
85.280.147/0001-35 2017NE000838
12/05/2017 Ver
FISIOBLATT COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais (óleos essenciais) para o Setor de Naturologia. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 00214/2017)
06.094.249/0001-90 2017NE000848
12/05/2017 Ver
FISIOBLATT COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais (lençol de papel descartável para maca) para o Setor de Naturologia. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 00214/2017)
06.094.249/0001-90 2017NE000849
12/05/2017 Ver
INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JLLE
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Ederson Giovane Gava, referente ao mês de abril de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0573/2017.
01.280.363/0001-90 2017NE000861
12/05/2017 Ver
SAO JOSE PREVIDENCIA
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal da servidora licenciada do Município de São José, a Sra. Viviane Schlichting Parente de Melo, referente ao mês de abril de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0575/2017.
05.774.805/0001-06 2017NE000862
12/05/2017 Ver
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de 2 (dois) galões de 50 litros para transporte de combustível, de acordo com as normas do IMETRO. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 224/2017)
16.715.374/0001-23 2017NE000870
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal ativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de abril de 2017, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo nº 0581/2017.
07.574.449/0001-02 2017NE000876
12/05/2017 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal inativo) vinculados a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de abril de 2017, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo nº 0581/2017.
07.574.449/0001-02 2017NE000877
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Taxa de inscrição na XXI Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, que concede direito de participação aos 40 parlamentares e do corpo técnico designado pela Direção Geral. O evento será realizado de 07 a 09 de junho de 2017, em Foz do Iguaçu - PR. A pedido da Diretoria Geral, com processo de inexigibilidade de licitação. (Processo n° 234/2017)
00.627.992/0001-81 2017NE000942
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JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Jean Kuhlmann), conforme Contrato nº 018/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 0596/2017.
***.546.409-** 2017NE000948
12/05/2017 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, referente ao período de 01/12/2016 a 31/12/2016, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000961
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.
75.487.009/0001-78 2017NE000976
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.
75.487.009/0001-78 2017NE000976
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.