Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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11/10/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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11/10/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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11/10/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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11/10/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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11/10/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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11/10/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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11/10/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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11/10/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
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11/10/2017 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com prestação de serviço de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças de reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-00.
78.126.950/0003-16
2017NE000040
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11/10/2017 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com prestação de serviço de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças de reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-00.
78.126.950/0003-16
2017NE000040
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11/10/2017 | Ver |
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE
Locação de terreno com aproximadamente 1.300 m² e edificação de 10 m², para guarda e proteção de materiais inservíveis e estacionamento de carros oficiais e veículos de servidores detentores de cargos gerenciais, conforme Contrato CL nº 014/2015-02.
83.884.999/0001-06
2017NE000046
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11/10/2017 | Ver |
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE
Locação de terreno com aproximadamente 1.300 m² e edificação de 10 m², para guarda e proteção de materiais inservíveis e estacionamento de carros oficiais e veículos de servidores detentores de cargos gerenciais, conforme Contrato CL nº 014/2015-02.
83.884.999/0001-06
2017NE000046
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11/10/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por encarregados de níveis 1 e 2 e telefonistas, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.
83.953.331/0001-73
2017NE000108
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11/10/2017 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por serventes, auxiliares de serviços gerais e lavadores de veículos, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.
83.953.331/0001-73
2017NE000110
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11/10/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.