Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78
2017NE000018
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26/10/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16
2017NE000092
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26/10/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16
2017NE000092
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26/10/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16
2017NE000092
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26/10/2017 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16
2017NE000092
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26/10/2017 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-01.
03.259.319/0001-24
2017NE000127
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26/10/2017 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-01.
03.259.319/0001-24
2017NE000127
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26/10/2017 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, constituído por cinco salas comerciais localizadas à Av. Getúlio Vargas, nº 150, Bairro Centro, Sombrio/SC, com área de 92,68 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-00.
***.842.449-**
2017NE000175
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26/10/2017 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, constituído por cinco salas comerciais localizadas à Av. Getúlio Vargas, nº 150, Bairro Centro, Sombrio/SC, com área de 92,68 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-00.
***.842.449-**
2017NE000175
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26/10/2017 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, constituído por cinco salas comerciais localizadas à Av. Getúlio Vargas, nº 150, Bairro Centro, Sombrio/SC, com área de 92,68 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-00.
***.842.449-**
2017NE000175
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26/10/2017 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, constituído por cinco salas comerciais localizadas à Av. Getúlio Vargas, nº 150, Bairro Centro, Sombrio/SC, com área de 92,68 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-00.
***.842.449-**
2017NE000175
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26/10/2017 | Ver |
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GENI TREVISAN PIERDONA
Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Valdir Cobalchini, constituído por casa de alvenaria localizada à Rua Maria Deomar da Costa Neves, nº 96, Centro, Caçador/SC, com área de 190 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 075/2016-00.
***.920.399-**
2017NE000758
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26/10/2017 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, pelo período de 01/04/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato CL nº 003/2017-00.
06.333.995/0001-99
2017NE001049
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26/10/2017 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, pelo período de 01/04/2017 a 31/12/2017, conforme Contrato CL nº 003/2017-00.
06.333.995/0001-99
2017NE001049
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26/10/2017 | Ver |
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MARELI ELIANE GRAUPE
Contratação da Sra. Mareli Eliane Graupe, que ministrará palestra no "Seminário Regional - Pelo Fim da Violência Doméstica Contra a Mulher", 6 horas/aula, no dia 14 de setembro de 2017, na cidade de Lages. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo n° 616/2017 )
***.976.420-**
2017NE002388
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26/10/2017 | Ver |
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ANDRE DE SOUSA ROEPKE
Contratação do Sr. André de Sousa Roepke, que ministrará o "Curso de Processo Legislativo", num total de 08 horas/aula, no dia 06 de outubro de 2017, na cidade de Timbó. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tibunal de Contas do Estado). (Processo n° 650/2017)
***.258.669-**
2017NE002494
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26/10/2017 | Ver |
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JUSTINA INES CIMA
Contratação da Sra. Justina Inês Cima, que ministrará palestra no "Seminário Regional - Pelo Fim da Violência Doméstica Contra a Mulher", num total de 5 horas/aula, no dia 05 de outubro de 2017, na cidade de Orleans. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo n° 724/2017)
***.228.679-**
2017NE002908
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26/10/2017 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2017NE003023
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26/10/2017 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2017NE003023
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26/10/2017 | Ver |
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ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputada Ana Paula de Souza Lima), conforme Contrato nº 016/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1729/2017.
***.554.389-**
2017NE003040
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26/10/2017 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.