Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL n° 060/2016-01.
02.877.566/0001-21
2018NE000359
|
13/03/2018 | Ver |
|
COMPUTER SHOP TELEMATICA LTDA
Aquisição de 01 (um) apresentador de slides. Conforme solicitação da Escola do Legislativo. (Processo nº 59/2018)
04.256.734/0001-97
2018NE000438
|
13/03/2018 | Ver |
|
FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Aquisição de placa de identificação em PVC expandido, para identificação do escritório de apoio á atividade parlamentar do Deputado Ismael dos Santos - PSD. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 62/2018)
08.544.103/0001-24
2018NE000488
|
13/03/2018 | Ver |
|
FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.
Aquisição de 8 ingressos para participação de servidores da ALESC no Congresso Mundial de Cidades Inteligentes - SCECWB (Smart City Expo Curitiba), nos dias 28 de fevereiro e 01 de março de 2018, no EXPO RENAULT BARIGUI. Atendendo solicitação do Gabinete da Presidência. (Processo nº 67/2018)
18.451.218/0001-28
2018NE000505
|
13/03/2018 | Ver |
|
MICROSENS S/A
Aquisição de Grampos para máquina Xerox, atendendo o pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo nº 085/2018)
78.126.950/0011-26
2018NE000559
|
13/03/2018 | Ver |
|
MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Contratação de empresa para encadernação de 03 (três) volumes dos índices dos anais correspondente ao ano de 2018. A pedido da Coordenadoria de Publicação. (Processo nº 084/2018)
72.354.533/0001-82
2018NE000560
|
13/03/2018 | Ver |
|
MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Contratação de empresa para encadernação de 03 (três) volumes dos índices dos anais correspondente ao ano de 2018. A pedido da Coordenadoria de Publicação. (Processo nº 084/2018)
72.354.533/0001-82
2018NE000560
|
13/03/2018 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2017, conforme convênio celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e demais documentos constantes do Processo nº 003/2018.
04.794.681/0001-68
2018NE000629
|
13/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
12/03/2018 | Ver |
Página 6.608 de 10.257, exibindo 20 de 205.125 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.