Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Minuto Assembleia, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-00, PI nº 53805 e demais documentos constantes no Processo n° 20149/2017.
05.388.357/0001-02 2017NE003891
19/03/2018 Ver
DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Minuto Assembleia, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-00, PI nº 53805 e demais documentos constantes no Processo n° 20149/2017.
05.388.357/0001-02 2017NE003891
19/03/2018 Ver
DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Minuto Assembleia, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-00, PI nº 53806 e demais documentos constantes no Processo n° 20148/2017.
05.388.357/0001-02 2017NE003892
19/03/2018 Ver
DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Minuto Assembleia, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-00, PI nº 53806 e demais documentos constantes no Processo n° 20148/2017.
05.388.357/0001-02 2017NE003892
19/03/2018 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 044/2017-00.
72.116.965/0001-55 2017NE004021
19/03/2018 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 044/2017-00.
72.116.965/0001-55 2017NE004021
19/03/2018 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 044/2017-00.
72.116.965/0001-55 2017NE004021
19/03/2018 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 044/2017-00.
72.116.965/0001-55 2017NE004021
19/03/2018 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08
47.866.934/0001-74 2018NE000054
19/03/2018 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74 2018NE000055
19/03/2018 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.
47.866.934/0001-74 2018NE000056
19/03/2018 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30 2018NE000080
19/03/2018 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30 2018NE000080
19/03/2018 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao imóvel locado por este Poder para abrigar a Escola do Legislativo, situado à Av. Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17 2018NE000114
19/03/2018 Ver
MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL n° 038/2016-02.
78.126.950/0003-16 2018NE000147
19/03/2018 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n. 021/2015-03.
34.028.316/0028-23 2018NE000148
19/03/2018 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n. 021/2015-03.
34.028.316/0028-23 2018NE000148
19/03/2018 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2018NE000155
19/03/2018 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2018NE000155
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.