Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-01.
72.116.965/0001-55 2018NE000601
07/08/2018 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-01.
72.116.965/0001-55 2018NE000601
07/08/2018 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme item 2 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000706
07/08/2018 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme item 2 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000706
07/08/2018 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
07/08/2018 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
07/08/2018 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
07/08/2018 Ver
JHALUS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Aquisição (com confecção) de banners para eventos. Atendendo solicitação da Escola do Legislativo. (Processo nº 211/2018)
03.361.793/0001-62 2018NE000945
07/08/2018 Ver
RADIO SENTINELA DO VALE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Redes Sociais Alesc, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-00, PI nº 54923 e demais documentos constantes no Processo n° 20051/2018.
83.747.949/0001-87 2018NE001488
07/08/2018 Ver
INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE
Despesa com inscrição dos servidores abaixo no VI Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, a realizar-se nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2018, em Curitiba-PR, conforme documentos constantes do Processo DF nº 993/2018.
09.589.101/0001-14 2018NE001826
07/08/2018 Ver
ALISSON FERNANDES MARTINS 11800325940
Locação de toalhas, cortinas, floreiras e arranjos florais, para Sessão Solene do dia 21/06/2018, no Município de Jaguaruna, em homenagem ao Centenário da Associação Musical Amor a Pátria. A pedido da Coordenadoria de Plenário e Sessão Solene e Especiais. (Processo nº 429/2018)
21.681.587/0001-11 2018NE001831
07/08/2018 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de reatores e lâmpadas, materiais especificados no oficio nº 142/2018 , que se encontram em falta no Almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 496/2018)
85.180.008/0001-30 2018NE002073
07/08/2018 Ver
FLORANEL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Aquisição de 30 (trinta) cartuchos coloridos e 60 (sessenta) cartuchos pretos para impressora jato de tinta HP 6940. Conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado da ALESC. (Processo n° 516/2018)
13.785.014/0001-00 2018NE002088
07/08/2018 Ver
MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS EIRELI
Aquisição de presilhas, prendedor para crachá, para uso em cursos e eventos promovido pela Escola. Atendendo Solicitação da Coordenadoria da Escola do Legislativo da ALESC. (Processo 519/2018)
04.281.477/0001-43 2018NE002136
07/08/2018 Ver
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de chás diversos e Garrafas Térmicas, itens pertencentes a Ata de Registro de Preços Nº 013/2017 - Lotes Nºs 02 e 12. Processo Nº 0819/2017 - Pregão 033/2017. Atendendo solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo 544/2018)
14.534.916/0001-36 2018NE002229
07/08/2018 Ver
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de chás diversos e Garrafas Térmicas, itens pertencentes a Ata de Registro de Preços Nº 013/2017 - Lotes Nºs 02 e 12. Processo Nº 0819/2017 - Pregão 033/2017. Atendendo solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo 544/2018)
14.534.916/0001-36 2018NE002230
07/08/2018 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de assento para bacia destinado aos novos sanitários, da nova Unidade Administrativa. Atendendo solicitação da Coordenadoria de serviços Técnicod da ALESC. (Processo 547/2018).
13.501.187/0001-59 2018NE002263
07/08/2018 Ver
MURILO SILVA
Despesa com ressarcimento referente inscrição no curso de Capacitação Eleitoral - Eleições 2018, realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2018, em Florianópolis, paga com recursos próprios do credor em epígrafe, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1376/2018.
***.238.349-** 2018NE002444
07/08/2018 Ver
CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500Mbps full, garantia de de banda 100% download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL n° 020/2018.
07.562.175/0001-31 2018NE002470
07/08/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47 2018NE000065
06/08/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.