Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARIN
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Celso de Oliveira Bez referente ao mês de maio de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 140/2018.
83.262.535/0001-68 2018NE002445
08/08/2018 Ver
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Despesa referente ao complemento da NE 1984 do mês de abril, relacionado ao ressarcimento dos servidores Henrique Gualberto Bruggemann e Mauri Francelino Rodrigues conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE n° 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH n° 141/2018.
76.276.823/0001-06 2018NE002473
08/08/2018 Ver
SILVIO DREVECK
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Silvio Dreveck), conforme Contrato CL n. 035/2016-01 e documentos constantes do Processo n. 1407/2018.
***.611.349-** 2018NE002478
08/08/2018 Ver
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Ismael do Santos), conforme Contrato CL n. 022/2016-00 e documentos constantes do Processo n. 1406/2018.
***.719.449-** 2018NE002479
08/08/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme cláusula segunda, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, correspondentes à manutenção de software, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79 2017NE001526
07/08/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme cláusula segunda, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, correspondentes à manutenção de software, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79 2017NE001526
07/08/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme cláusula segunda, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, correspondentes à manutenção de software, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79 2017NE001526
07/08/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme cláusula segunda, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, correspondentes à manutenção de software, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79 2017NE001526
07/08/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme cláusula segunda, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, correspondentes à manutenção de software, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79 2017NE001526
07/08/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme cláusula segunda, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, correspondentes à manutenção de software, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79 2017NE001526
07/08/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
07/08/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
07/08/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
07/08/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
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07/08/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.