Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
JCC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 196,97 m², localizada à Rua Dr. Plácido Olímpio de OIiveira, nº 256, Bucarein, Joinville/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Kennedy Nunes, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 074/2016-00.
10.354.016/0001-56 2018NE000272
17/08/2018 Ver
MARINA APARECIDA GOMES PRESSANTO
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 190 m², localizada à Rua Maria Deomar da Costa Neves, nº 96, Centro, Caçador/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Valdir Cobalchini, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 099/2017.
***.054.039-** 2018NE000282
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MARINA APARECIDA GOMES PRESSANTO
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 190 m², localizada à Rua Maria Deomar da Costa Neves, nº 96, Centro, Caçador/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Valdir Cobalchini, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 099/2017.
***.054.039-** 2018NE000282
17/08/2018 Ver
GOTA DAGUA COMERCIO DE AGUAS E PAPEIS LTDA
Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 150 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 600 higienizações, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 001/2014-06.
02.432.910/0001-79 2018NE000369
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 148/2017-00.
06.333.995/0001-99 2018NE000386
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 148/2017-00.
06.333.995/0001-99 2018NE000386
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73 2018NE000543
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73 2018NE000543
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73 2018NE000544
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73 2018NE000544
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73 2018NE000544
17/08/2018 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73 2018NE000544
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000846
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000846
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000847
17/08/2018 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000847
17/08/2018 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte técnico ao software EIC-ALESC, conforme item 6 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000848
17/08/2018 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte técnico ao software EIC-ALESC, conforme item 6 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000848
17/08/2018 Ver
SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte técnico ao software EIC-ALESC, conforme item 6 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87 2018NE000848
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E.C.P. INCORPORACOES S/A
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 96,85 m², localizada à Rua 1400, nº 135, Centro, Balneário Camboriú/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Aldo Schneider, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 004/2018-00.
04.756.803/0001-21 2018NE001011
17/08/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.