Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
|
23/08/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
|
23/08/2018 | Ver |
|
MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maio, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 756 m2, contendo espaço físico suficiente para abrigar 60 vagas de estacionamento, conforme Contrato CL n° 048/2017-00.
83.932.343/0065-86
2018NE000146
|
23/08/2018 | Ver |
|
MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maio, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 756 m2, contendo espaço físico suficiente para abrigar 60 vagas de estacionamento, conforme Contrato CL n° 048/2017-00.
83.932.343/0065-86
2018NE000146
|
23/08/2018 | Ver |
|
VALDIR GOMES
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 183 m², localizada à Rua Maestro Jacó, nº 284, Bairro Michel, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 087/2017-00.
***.227.909-**
2018NE000280
|
23/08/2018 | Ver |
|
VALDIR GOMES
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 183 m², localizada à Rua Maestro Jacó, nº 284, Bairro Michel, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 087/2017-00.
***.227.909-**
2018NE000280
|
23/08/2018 | Ver |
|
VALDIR GOMES
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 183 m², localizada à Rua Maestro Jacó, nº 284, Bairro Michel, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 087/2017-00.
***.227.909-**
2018NE000280
|
23/08/2018 | Ver |
Página 6.379 de 10.286, exibindo 20 de 205.706 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.