Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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ALDO SCHNEIDER
Pagamento de ressarcimento de despesas médicas ao Sr. Deputado Aldo Schneider, com fundamento na Resolução DP Nº 90, de 1992, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1590/2018.
***.407.089-**
2018NE002756
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30/08/2018 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
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29/08/2018 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
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29/08/2018 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Ed. João Cascaes, locado por este Poder para abrigar setores administrativos, situado à Av. Hercílio Luz, 301, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2018NE000116
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29/08/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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29/08/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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29/08/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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29/08/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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29/08/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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29/08/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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29/08/2018 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n. 054/2015-02.
50.668.722/0019-16
2018NE000164
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29/08/2018 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n. 054/2015-02.
50.668.722/0019-16
2018NE000164
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29/08/2018 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n. 054/2015-02.
50.668.722/0019-16
2018NE000164
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29/08/2018 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n. 054/2015-02.
50.668.722/0019-16
2018NE000164
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29/08/2018 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL n° 060/2016-01.
02.877.566/0001-21
2018NE000359
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29/08/2018 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL n° 060/2016-01.
02.877.566/0001-21
2018NE000359
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29/08/2018 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.
23.022.114/0007-23
2018NE000368
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29/08/2018 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.
23.022.114/0007-23
2018NE000368
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29/08/2018 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 60 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, chocolate quente, chá e leite, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44
2018NE000426
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29/08/2018 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, achocolatado, leite em pó, chá mate com açúcar, açúcar em sachê e adoçante em sachê) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44
2018NE000428
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29/08/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 21/07/2026.