Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de Auxílio Saúde aos Senhores Deputados deste Poder Legislativo no mês de setembro/2018, conforme folha de pagamento anexa e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018.
83.599.191/0001-87
2018NE002923
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21/09/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de vencimentos dos servidores inativos deste Poder Legislativo, referente ao mês de setembro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE002925
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21/09/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de adiantamento de 13º salário a servidores inativos deste Poder Legislativo, referente ao exercício de 2018, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018 em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE002926
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21/09/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas a servidores inativos deste Poder Legislativo no mês de setembro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE002927
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21/09/2018 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de Auxílio Educação a servidores inativos deste Poder Legislativo no mês de setembro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE002928
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21/09/2018 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n. 007/2018-00.
08.497.392/0001-58
2018NE001490
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20/09/2018 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n. 007/2018-00.
08.497.392/0001-58
2018NE001490
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20/09/2018 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n. 007/2018-00.
08.497.392/0001-58
2018NE001492
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20/09/2018 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n. 007/2018-00.
08.497.392/0001-58
2018NE001492
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20/09/2018 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 50 veículos (49 Corolla/Toyota e 01 minivan Vito/Mercedes-Benz), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n. 041/2017-03
95.803.839/0001-74
2018NE000064
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19/09/2018 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL n° 038/2016-02.
78.126.950/0003-16
2018NE000147
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19/09/2018 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial de 92,68 m², localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 150, Bairro Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-01.
***.842.449-**
2018NE000270
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19/09/2018 | Ver |
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JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial de 92,68 m², localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 150, Bairro Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-01.
***.842.449-**
2018NE000270
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19/09/2018 | Ver |
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VALDIR GOMES
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 183 m², localizada à Rua Maestro Jacó, nº 284, Bairro Michel, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 087/2017-00.
***.227.909-**
2018NE000280
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19/09/2018 | Ver |
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VALDIR GOMES
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 183 m², localizada à Rua Maestro Jacó, nº 284, Bairro Michel, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 087/2017-00.
***.227.909-**
2018NE000280
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19/09/2018 | Ver |
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VALDIR GOMES
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 183 m², localizada à Rua Maestro Jacó, nº 284, Bairro Michel, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 087/2017-00.
***.227.909-**
2018NE000280
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19/09/2018 | Ver |
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ABS COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial de 47,50 m², localizada à Rua São Paulo, nº 2621, Bairro Itoupava Seca, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Jean Jackson Kulhmann, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 018/2016-01.
79.857.025/0001-66
2018NE000287
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19/09/2018 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 148/2017-00.
06.333.995/0001-99
2018NE000386
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19/09/2018 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 148/2017-00.
06.333.995/0001-99
2018NE000386
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19/09/2018 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL n° 039/2016-02.
01.084.671/0001-40
2018NE000388
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19/09/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.