Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.
09.687.900/0002-04 2018NE001815
25/09/2018 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.
09.687.900/0002-04 2018NE001817
25/09/2018 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.
09.687.900/0002-04 2018NE001819
25/09/2018 Ver
ENERGISUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contratação de empresa para realizar o fornecimento com instalação de 133m² de placas acústicas Sonex- Plano, nos Estúdios de TV e Rádio da ALESC. A pedido da Diretoria de Comunicação Social. (Processo 322/2018).
05.994.708/0001-29 2018NE002232
25/09/2018 Ver
ENERGISUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contratação de empresa para realizar o fornecimento com instalação de 133m² de placas acústicas Sonex- Plano, nos Estúdios de TV e Rádio da ALESC. A pedido da Diretoria de Comunicação Social. (Processo 322/2018).
05.994.708/0001-29 2018NE002232
25/09/2018 Ver
VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA
Aquisição de Cola Plástica Universal, item que integra a ATA 011/2018, pregão 21/2018, processo 422/2018, lote 2. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 638/2018)
20.883.143/0001-04 2018NE002679
25/09/2018 Ver
ART CARD LTDA
Aquisição de 3.000 (três mil) cartões para impressão de crachás para identificação funcional. A pedido da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais da ALESC. (Processo 651/2018)
05.449.347/0001-30 2018NE002742
25/09/2018 Ver
ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de 1.000 (mil) prendedores de crachá metálico com alça leitosa transparente, para utilizar nos referidos crachás de identificação, aos vereadores, como assessoria legislativa, jurídica e escritório de apoio. Atendendo solicitação do Centro de Apoio às Câmaras Municipais na ALESC. (Processo 664/2018).
12.260.623/0001-82 2018NE002823
25/09/2018 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José/SC, locado por este Poder para o armazenamento de equipamentos diversos.
08.336.783/0001-90 2018NE000095
24/09/2018 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-02.
04.206.050/0001-80 2018NE000160
24/09/2018 Ver
BERNARDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Locação de imóveis constituídos por duas salas comerciais, nºs. 12/502 e 13/503, com área total de 116,60 m², localizadas à Rua Jorge Lacerda, nº 80-E, 5º andar, Ed. San Sebastian, no município de Chapecó/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Cesar Valduga, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 007/2016-01.
11.122.286/0001-02 2018NE000254
24/09/2018 Ver
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.
23.022.114/0007-23 2018NE000368
24/09/2018 Ver
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.
23.022.114/0007-23 2018NE000368
24/09/2018 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73 2018NE000543
24/09/2018 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73 2018NE000543
24/09/2018 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73 2018NE000544
24/09/2018 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73 2018NE000544
24/09/2018 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
24/09/2018 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2018NE000599
24/09/2018 Ver
SCHMITT COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Plano de Midia Maio 2018, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 59096 e demais documentos constantes no Processo n° 30039/2018.
27.217.563/0001-92 2018NE001641
24/09/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.