Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA S/A
Aquisição de 80 (oitenta) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 40 (quarenta) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 40 (quarenta) ao trecho Garopaba-Fpolis. Para o mês de novembro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC.(Processo 805/2018).
86.431.749/0001-09 2018NE003346
14/11/2018 Ver
JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Jean Kuhlmann), conforme Contrato CL nº 018/2016 e documentos constantes do Processo n. 1998/2018.
***.546.409-** 2018NE003385
14/11/2018 Ver
SIOMARA GONCALVES VIDEIRA
Adiantamento a fim de custear 3 diárias à servidora em epígrafe, que participará do X Congresso Internacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, em Vila Carlos Paz, Argentina, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP 010/2018.
***.316.339-** 2018NE003401
14/11/2018 Ver
ALMERINDA LEMOS THOME
Adiantamento a fim de custear 3 diárias à servidora em epígrafe, que participará do X Congresso Internacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, em Vila Carlos Paz, Argentina, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP 011/2018.
***.238.120-** 2018NE003402
14/11/2018 Ver
TR ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
Despesa que se efetua para suportar o pagamento das parcelas referentes a aquisição de imóvel visando a instalação de áreas administrativas da ALESC de conformidade com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda nº 150/2017-00, derivado da Dispensa de Licitação nº 13/2017 e descrições e especificações contidas no Anexo III - Memorial Descritivo.
12.524.085/0001-96 2018NE000043
13/11/2018 Ver
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Adiantamento que se faz a servidora Tatiane Dutra Alves da Cunha, matrícula 8484, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, no mês de novembro de 2018, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Portaria da Presidência n° 1629/2018 e demais documentos constantes do Processo DF n° 2015/2018.
***.539.009-** 2018NE003398
13/11/2018 Ver
GUIA VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo de carga do tipo camioneta (Hyundai HR 2.5 baú), com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva, conforme Edital de Pregão n° 005/2017 e Contrato CL n° 046/2017-00.
82.461.310/0001-78 2018NE000136
12/11/2018 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2001, conforme Contrato CL nº 047/2017-00.
***.739.579-** 2018NE000162
12/11/2018 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2001, conforme Contrato CL nº 047/2017-00.
***.739.579-** 2018NE000162
12/11/2018 Ver
MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA LTDA
Locação de imóvel constituído de sala comercial com área de 37,26 m², localizada à Rua James Robert Amos, nº 159, Condomínio Centro Executivo Dona Nita, 1º andar, no município de Lages/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 017/2016-00.
83.162.057/0001-14 2018NE000238
12/11/2018 Ver
ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 60 m², localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Centro, Maravilha/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-** 2018NE000276
12/11/2018 Ver
ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 60 m², localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Centro, Maravilha/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-** 2018NE000276
12/11/2018 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com fornecimento de link de internet banda larga, com velocidade de 200 Mbps, para download e upload, conforme Contrato CL nº 024/2013-09.
76.535.764/0001-43 2018NE000373
12/11/2018 Ver
HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL n° 039/2016-02.
01.084.671/0001-40 2018NE000388
12/11/2018 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2018NE000602
12/11/2018 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2018NE000602
12/11/2018 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08 2018NE000602
12/11/2018 Ver
ARTE CASEIRA RESTAURANTE LTDA
Locação de toalhas e cadeiras para Sessão Solene que foi realizada no dia 26/04/2018 no Município de São Bento de Sul, em comemoração aos 40 anos de fundação do Grupo Folclórico Germânico Bohmerwald. A pedido da Coordenadoria de Plenário e Sessões Solenes e Especiais. (Processo 302/2018)
80.947.930/0001-96 2018NE001290
12/11/2018 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 022/2018-00.
09.687.900/0002-04 2018NE001813
12/11/2018 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 022/2018-00.
09.687.900/0002-04 2018NE001813
12/11/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.